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2015年度蓬江區(qū)科學技術局決算公開
發(fā)布時間: 2016-11-14 打印】 【 關閉

 

 

 

 

 

2015年度江門市蓬江區(qū)科學技術局決算公開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分  江門市蓬江區(qū)科學技術局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  江門市蓬江區(qū)科學技術局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  江門市蓬江區(qū)科學技術局2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  江門市蓬江區(qū)科學技術局部門概況

一、部門職責

江門市蓬江區(qū)科學技術局是主管全區(qū)科技工作的職能部門。主要職能:1、科技局主要職責是貫徹落實黨和國家科技工作的方針、政策,會同有關部門編制科技發(fā)展規(guī)劃和年度計劃;組織申報和實施科技攻關計劃、星火計劃、火炬計劃等科技項目;承擔推進全區(qū)創(chuàng)新體系建設職責,強化發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高新技術產(chǎn)業(yè)及應用技術的開發(fā)與推廣工作;做好高新技術企業(yè)、民營科技企業(yè)、工程技術研究開發(fā)中心、高新技術產(chǎn)品推薦申報工作,指導科技示范推廣基地、科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新工作;牽頭擬訂促進產(chǎn)學研結合的相關政策,指導科技成果轉化工作組織擬訂實施全區(qū)知識產(chǎn)權及專利工作規(guī)劃,負責組織開展知識產(chǎn)權與專利管理工作;會同有關部門開展抗震救災管理、實施及防震抗震的宣傳工作;組織開展宣傳科學思想,普及科技知識,指導科技團體開展學術活動等工作。

2、江門市蓬江區(qū)科學技術局加掛江門市蓬江區(qū)知識產(chǎn)權局牌子,江門市蓬江區(qū)科學技術協(xié)會機關職能由區(qū)科學技術局(區(qū)知識產(chǎn)權局)承擔,按其章程運作。

3、行政編制7名。內設3個股室:辦公室、科技股(與知識產(chǎn)權股合署辦公)、科普股。其中:局長1(兼任區(qū)科學技術學會主席),副局長2名(其中1名副局長兼任區(qū)科學技術協(xié)會副主席,1名副局長兼任知識產(chǎn)權局局長)。下屬事業(yè)單位2個,分別為科技中心和生產(chǎn)力促進中心。業(yè)務指導廣東科炬高新技術創(chuàng)業(yè)園(原火炬創(chuàng)業(yè)園)和蓬江區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園。

二、機構設置

按照部門決算編報要求,納入2015年部門決算編報范圍的單位共1個,納入部門決算單位為本單位,編制有下屬1個事業(yè)單位江門市蓬江區(qū)科技中心。

第二部分  江門市蓬江區(qū)科學技術局2015年部門決算表

(詳見附件)

第三部分  江門市蓬江區(qū)科學技術局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

江門市蓬江區(qū)科學技術局2015年度總收入12612.91萬元,其中本年收入11566.36萬元。具體情況如下:

1.財政撥款收入11454.24萬元,比上年決算數(shù)增加6767.31萬元,增長144.39%。主要原因:省市補助資金下達增加 。

2.上級補助收入無

3.事業(yè)收入無

4.經(jīng)營收入無

5.其他收入112.12萬元,比上年決算數(shù)減少10.17萬元,減少8.32%。主要原因:上級專項資金減少。

(二)年度支出總體情況

江門市蓬江區(qū)科學技術局2015年度總支出12612.91萬元,其中本年支出8296.53萬元。具體情況如下:

1.一般公共服務(類)支出44.00萬元,主要用于知識產(chǎn)權事務支出,比上年決算數(shù)減少30.83萬元,減少41.20%。主要原因是知識產(chǎn)權支出減少。

2. 科學技術支出(類)支出8018.28萬元,主要用于技術研究與開發(fā)、對企事單位政策性補助支出、科普支出、專利平臺維護支出、防震抗震支出等。比上年決算數(shù)增加4355.26萬元,增長118.90%。主要原因是技術研究與開發(fā)支出增加。

3.社會保障和就業(yè)(類)支出40.34萬元,主要用于歸口管理的行政事業(yè)單位離退休支出,比上年決算數(shù)增加2.68萬元,增長7.12%。主要原因是行政事業(yè)單位退休人員增加正常增資。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出7.28萬元,主要用于行政單位醫(yī)療支出,比上年決算數(shù)增加1.74萬元,增長31.41%。主要原因是退休職工醫(yī)療費用增加。

5. 資源勘探信息等支出(類)170萬元,用于支持科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新及發(fā)展支出。比上年決算數(shù)增加170萬元,增長100%。主要原因是增加對科技型中小企業(yè)的補助支出。

6.住房保障(類)支出16.64萬元,主要用于住房公積金及購房補貼支出,比上年決算數(shù)增加3.96萬元,增長31.23%。主要原因是正常工資基數(shù)調整住房公積金。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2015年度財政撥款收入說明

江門市蓬江區(qū)科學技術局2015年度財政撥款收入合計11454.24萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入11454.24萬元,比年初預算數(shù)增加6960.95萬元,增長154.92%;主要是省市補助資金預下達。

(二)2015年度財政撥款支出說明

江門市蓬江區(qū)科學技術局2015年度財政撥款支出合計8231.78萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出8231.78萬元,比年初預算數(shù)增加3738.49萬元,增長83.2%;主要原因一是技術研究與開發(fā)支出增加,二是支持科技型中小企業(yè)發(fā)展支出增加。

分功能科目看,科學技術支出預算財政撥款支出7997.53萬元,主要用于科學技術管理事務、技術研究與開發(fā)、科技條件與服務、科學技術普及、其他科學技術支出。

社會保障和就業(yè)支出預算財政撥款支出40.34萬元,主要用于養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、生育等保險支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預算財政撥款支出7.28萬元,主要用于醫(yī)療費用支出。資源勘探信息等支出預算財政撥款支出170.00萬元,主要用于支持科技型中小企業(yè)支出。住房保障支出預算財政撥款支出16.64萬元,主要用于住房公積金及住房補貼支出。

三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

江門市蓬江區(qū)科學技術局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為8.97萬元,完成預算18.56萬元的48.33%。其中:因公出國(境)費支出決算數(shù)無;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.65萬元,完成預算5.46萬元的48.53%;公務接待費支出決算為6.32萬元,完成預算13.10萬元的48.24%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約。

與上年相比2015年度三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加1.97萬元,增長28.14%。其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.41萬元,下降13.40%;主要原因是其中一輛公務用車內部無償調撥給蓬江區(qū)公安局使用。

公務接待費支出決算增加2.38萬元,增長60.41%。主要原因是招商引資,“雙創(chuàng)”基地建設專家洽談,中國流動科學館巡展及“大手拉小手”科普報告希望行專家講壇等支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2015“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費無;公務用車購置及運行維護費支出2.65萬元,占29.54%;公務接待費支出6.32萬元,占70.46%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出無。全年使用財政撥款安排局機關出國團組0個、累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出2.65萬元,其中:公務用車購置支出無;公務用車運行及維護支出2.65萬元,2015年局機關單位公務用車保有量為1輛,主要用于公務出勤。

3.公務接待費支出6.32萬元,主要用于招商引資、人才引進、上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待任務。2015年,局機關發(fā)生國內接待78次,接待人數(shù)共780人。主要包括招商引資、高層次人才團隊引進、高新技術創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團隊引進、“大手拉小手”科普報告希望行專家講壇、防震減災進社區(qū)等。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機關運行公用經(jīng)費支出20.49萬元,比上年增加 0.9萬元,增長4.6%。主要原因是增加工會經(jīng)費。

(二)政府采購支出情況說明

2015年江門市蓬江區(qū)科學技術局所屬各決算單位政府采購決算總額0.25萬元,其中:政府采購貨物決算0.25萬元,政府采購服務決算無。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至20151231, 江門市蓬江區(qū)科學技術局共有公務用車1輛。用于機要通信及應急工作。

(四)預算績效管理工作開展情況。

2015年,蓬江區(qū)科技局制定《蓬江區(qū)科技專項資金管理暫行辦法》(征求意見稿)和《蓬江區(qū)科技計劃項目驗收管理辦法》(征求意見稿),加強項目管理和資金績效管理。其中重大項目“大長江集團國家級工程技術研究中心建設”完成了HJ125-22HJ150-22等全新開模和HJ110-E、EG125等小改型的國Ⅲ排放車型的開發(fā),國Ⅳ車型的開發(fā)也正按進度進行。研發(fā)中心全年申請發(fā)明專利11件,實用新型專利30件,外觀專利38件;授權的發(fā)明專利9件,實用新型24件,外觀專利34件,超過了原定目標。人才引進方面,從社會上招聘了20位專項研發(fā)專家,其中從日本聘請2位專家。派出專人赴天津大學等10985工程大學和211工程大學招聘應屆研究生和本科生,與部分學生達成了就業(yè)協(xié)議。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,格式如下:

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金收入。

二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

相關附件: