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2016年度蓬江區(qū)委政法委部門預(yù)算公開
發(fā)布時間: 2018-04-10 打印】 【 關(guān)閉

2016年蓬江區(qū)委政法委部門預(yù)算

目 錄

第一部分  江門市蓬江區(qū)委政法委概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  江門市蓬江區(qū)委政法委概況

一、 主要職責(zé)

(1)組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)區(qū)直政法各部門的工作,研究處理全區(qū)政法工作的重大問題,向區(qū)委區(qū)政府報告和提出建議。

(2)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門依法互相制約;依法組織執(zhí)法督查,督促政法各部門查處大案要案;組織協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件的處理。

(3)指導(dǎo)政法隊伍建設(shè),協(xié)助區(qū)委及組織部門考察、選拔、管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部,協(xié)助紀(jì)檢監(jiān)察部門查出政法部門干部違法違紀(jì)的案件。

(4)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)維護社會穩(wěn)定工作。

(5)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)社會管理綜合治理工作。

(6)組織、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)全區(qū)防范和處理邪教問題及有害氣功組織的工作。

(7)承辦區(qū)委、區(qū)政府和市委政法委員會(市委維穩(wěn)辦、市綜治辦、市防范辦)交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

(一)蓬江區(qū)委政法委無下屬單位,部門預(yù)算為區(qū)本級預(yù)算。

(二)蓬江區(qū)委政法委編制人數(shù)12人,實有11人,退休5人。

第二部分  2016年區(qū)委政法委預(yù)算表

(詳見附件)

第三部分  2016年區(qū)委政法委預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2016年本部門收入預(yù)算1058.75萬元,比上年增加458.97萬元,增長76.52%,主要原因是增加政法工程建設(shè)專項工作投入、打擊非法傳銷專項工建設(shè)作等。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排5萬元,比上年減少3.35萬元,下降40%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年保持不變。公務(wù)用車購置費0萬元,與上年保持不變。公務(wù)用車運行維護費3萬元,比上年減少3.35萬元,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定,從嚴(yán)控制公務(wù)用車開支。公務(wù)接待費2萬元,與上年保持不變。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排39萬元,比上年減少16萬元,下降30.76 %,主要原因是從嚴(yán)控制經(jīng)費支出。其中:辦公費18.62萬元,印刷費1萬元,郵電費0萬元,差旅費1萬元,會議費:2萬,福利費0萬元,日常維修費2萬元,專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元,辦公用房水電費4萬元,辦公用房物業(yè)管理費0萬元,公務(wù)用車運行維護費3萬元等。

四、政府采購情況

2016年本部門政府采購安排4.5萬元,其中:貨物類采購預(yù)算4.5萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日,本部門占有使用國有資產(chǎn)公車3臺,均為一般公共用車,本年度沒有公務(wù)用車報廢,沒有申報購置公務(wù)用車計劃;其中通用設(shè)備117.53萬元。

六、預(yù)算績效信息公開情況

2016年,本部門沒有推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作。

第四部分  名詞解釋

(一) 一般公共預(yù)算撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)上繳上級支出:指下級單位上繳上級的支出。

(十一)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)對下級單位補助支出:指對下級單位補助發(fā)生的支出

(十三)“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算有關(guān)規(guī)定,是指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位接規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十四)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

江門市蓬江區(qū)委政法委2016年預(yù)算公開表.XLS

相關(guān)附件: