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2017年度中共江門市蓬江區(qū)委組織部預算公開
發(fā)布時間: 2017-03-09 打印】 【 關閉

 

 

2017

中共江門市蓬江區(qū)委組織部部門預算

 

 


 

目 錄

 

第一部分  中共江門市蓬江區(qū)委組織部概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分  2017年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)

七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)

八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分  2017年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共江門市蓬江區(qū)委組織部概況

 

一、主要職責

(一)貫徹執(zhí)行黨中央的組織工作路線、方針、政策和上級有關組織工作的決定;擬訂我區(qū)有關組織、干部工作的政策、規(guī)定,黨員、干部管理規(guī)劃,人才工作的政策和措施,并組織實施,協調、指導相關人才政策的落實。

(二)研究和指導黨的基層組織建設;研究和提出黨內生活制度建設的意見;負責黨員的教育、管理和發(fā)展工作;指導黨組織換屆選舉,提出加強黨的組織、思想、作風建設的意見和建議;承擔全區(qū)黨費的收繳、使用和管理等工作;負責全區(qū)黨內統(tǒng)計和黨員遠程教育工作。

(三)貫徹落實區(qū)委關于直屬機關黨的組織建設的工作意見、批示;按規(guī)定權限審批直屬機關黨的組織設置;做好機關黨員的教育管理工作和發(fā)展黨員工作。

(四)負責區(qū)黨代表的聯絡、服務和管理工作,組織協調辦理黨代表提案、建議和答復黨代表質詢、詢問工作。

(五)負責區(qū)管領導班子和干部隊伍的管理工作。對鎮(zhèn)(街道)和區(qū)直部門領導班子的考察、配備、調整等工作提出意見和建議,辦理區(qū)管干部的任免、工資福利、退(離)休審批手續(xù);指導領導班子的思想作風建設;研究制訂加強干部隊伍建設的措施;承辦相關干部的調配、交流及安置事宜;負責選拔培養(yǎng)青年干部、后備干部、女干部、黨外干部和少數民族干部等工作。

(六)指導我區(qū)黨的組織制度和干部人事制度的改革,制訂組織、干部人事工作的重要制度。

(七)負責監(jiān)督區(qū)管干部和干部選拔任用工作。受理并調查核實群眾舉報領導干部的問題;督辦或直接辦理違反干部選拔任用工作制度的案件;負責區(qū)管干部出國(境)政審工作。

(八)制訂干部教育工作規(guī)劃并組織實施;統(tǒng)籌全區(qū)的干部培訓工作,組織區(qū)管干部、后備干部和中青年干部的培訓。

(九)選派和管理掛職鍛煉干部。

(十)貫徹執(zhí)行黨和國家有關老干部工作的方針、政策,研究制訂具體落實辦法;擬定我區(qū)老干部工作政策,落實老干部的政治待遇、生活待遇和相關保障機制。

(十一)負責全區(qū)離退休干部黨支部的建設和思想政治工作;組織老干部開展政治學習和思想教育活動,做好老干部的相關管理和服務工作。

(十二)承辦區(qū)委和市委組織部、市直屬機關工作委員會、市委老干部局交辦的其他事項。

(十三)貫徹執(zhí)行中央、省和市關于行政管理體制和機構改革、機構編制管理的方針政策、法律法規(guī)以及區(qū)委、區(qū)政府的有關工作部署和要求,統(tǒng)一管理全區(qū)黨政群機關(含黨委、政府各部門,人大、政協、法院、檢察院機關,民主黨派和人民團體機關,以及其他行政機構,下同)和事業(yè)單位的機構編制。

(十四)擬訂區(qū)行政管理體制和機構改革總體方案并組織實施,審核區(qū)直黨政群機關機構改革方案,指導各鎮(zhèn)(街道)、區(qū)直各部門的行政管理體制、機構改革和機構編制管理工作。

(十五)管理區(qū)直黨政群機關的職責配置、機構設置、人員編制和領導職數,制訂省、市下達我區(qū)的行政編制及專項編制的分配方案。

(十六)協調區(qū)委、區(qū)政府各工作部門的職能配置、調整,協調區(qū)委工作部門和區(qū)政府工作部門之間以及各工作部門與各鎮(zhèn)(街道)之間的職責分工。

(十七)審核區(qū)級議事協調機構、由區(qū)領導同志擔任召集人(主持人)的聯席會議的設立和調整工作。

(十八)擬訂區(qū)事業(yè)單位管理體制和機構改革方案,并組織實施。

(十九)監(jiān)督檢查區(qū)級行政管理體制和機構改革方案、事業(yè)單位管理體制和機構改革方案、區(qū)直機關“三定”規(guī)定和事業(yè)單位機構編制方案以及機構編制政策法規(guī)的執(zhí)行情況。

(二十)負責事業(yè)單位登記管理工作。

(二十一)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府、區(qū)機構編制委員會和市機構編制管理機關交辦的其他事項。

(二十二)在本區(qū)“兩新”組織中宣傳黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī),制定全區(qū)“兩新”組織黨建工作規(guī)劃、意見等。

(二十三)指導各鎮(zhèn)(街道)和區(qū)直有關部門做好在“兩新”組織中組建黨組織工作;指導、督促和檢查各單位開展“兩新”組織黨建工作的情況,及時掌握本區(qū)“兩新”組織黨建工作情況。

(二十四)指導“兩新”組織中的黨組織統(tǒng)籌推進黨、工、青、婦基層組織建設,發(fā)揮黨群組織作用,積極協調勞資關系、密切黨群關系,擴大黨的群眾基礎。

(二十五)指導“兩新”組織黨組織抓好領導班子建設、黨員隊伍建設特別是流動黨員的教育管理;指導抓好發(fā)展黨員工作,壯大“兩新”組織黨員隊伍。

(二十六)指導黨組織根據生產、經營、管理實際開展黨的活動,確保生產經營與黨建工作“雙贏”,為“兩新”組織改革、發(fā)展、穩(wěn)定服務。

(二十七)指導黨組織和黨員支持企業(yè)法人、經營管理者依規(guī)守法經營,搭建黨委、政府與“兩新”組織之間的橋梁和紐帶,及時反映“兩新”組織的愿望和要求,為它們的發(fā)展壯大出謀劃策。

(二十八)做好本區(qū)“兩新”組織黨建工作的推優(yōu)評先工作,對基層黨組織和黨員中涌現出來的先進典型、先進經驗和做法進行宣傳、推廣和交流。

    二、機構設置

(一)本部門無下屬單位,部門預算為局本級預算。

(二)本部門內設機構、人員構成情況:內設機構10個,分別為辦公室(調研室)、組織股(直屬機關工作委員會辦公室)、黨代表聯絡辦公室、干部股(干部教育股)、干部監(jiān)督股、人才工作股、老干部工作辦公室、綜合股(監(jiān)督檢查股)、行政機構編制股(事業(yè)單位編制股)、“兩新”組織黨建工作股。在編人員22人。


第二部分  2017年部門預算表

 

詳見附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2017年部門預算情況說明

 

一、部門預算收支增減變化情況

2017年本部門收入預算1014.42萬元,比上年減少396.43萬元,減少28.03%,主要原因是一部分工作費用由鎮(zhèn)街編報預算;支出預算1014.42萬元,比上年減少396.43萬元,減少28.03%,主要原因是一部分工作費用由鎮(zhèn)街編報預算。

二、“三公”經費安排情況說明

2017年本部門“三公”經費預算安排11萬元,與上年保持不變。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費10萬元,比上年增加2萬元,增加25%,主要原因是公務用車使用時間長需要維修;公務接待費1萬元,比上年減少2萬元,減少66367%,主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,減少公務接待。

三、機關運行經費安排情況

2017年,本部門機關運行經費安排62.4萬元,比上年增加14.4萬元,增長30%,主要原因是增加其他交通費用支出。其中:辦公費15.3萬元,印刷費1萬元,手續(xù)費0.2萬元,水費0.5萬元,電費4萬元,差旅費2萬元,會議費1萬元,公務接待費1萬元,工會經費6萬元,福利費3萬元,公務用車運行維護費10萬元,其他交通費用18.4萬元等。

四、政府采購情況

    2017年本部門政府采購安排94萬元,其中:貨物類采購預算94萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0萬元等。

五、國有資產占有使用情況

截至20161231日,本部門占有使用國有資產總體情況為:248.07萬元,分布構成:通用設備230.49萬元,專用設備0,家具、用具、裝具及動植物17.58萬元。共有車輛2輛,其中:領導干部用車0輛,一般公務用車2輛。

六、預算績效信息公開情況

2017年,本部門未開展預算績效信息公開有關工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 

() 一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。

()事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

()事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

()其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

()用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

()上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

()結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

()基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

()項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

()上繳上級支出:指下級單位上繳上級的支出。

(十一)事業(yè)單位經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

(十二)對下級單位補助支出:指對下級單位補助發(fā)生的支出

(十三)“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算有關規(guī)定,是指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國()費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國()費反映單位公務出國()的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十四)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

相關附件: