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2015年蓬江區(qū)科技局預算基本情況說明
發(fā)布時間: 2016-07-15 打印】 【 關閉

   

  一、部門基本情況 

  (一)部門機構設置、職能 

      蓬江區(qū)科學技術局是主管全區(qū)科技工作的職能部門。主要職能:科技局主要職責是貫徹落實黨和國家科技工作的方針、政策,會同有關部門編制科技發(fā)展規(guī)劃和年度計劃;組織申報和實施科技攻關計劃、星火計劃、火炬計劃等科技項目;承擔推進全區(qū)創(chuàng)新體系建設職責,強化發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)、高新技術產業(yè)及應用技術的開發(fā)與推廣工作;做好高新技術企業(yè)、民營科技企業(yè)、工程技術研究開發(fā)中心、高新技術產品推薦申報工作,指導科技示范推廣基地、科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新工作;牽頭擬訂促進產學研結合的相關政策,指導科技成果轉化工作組織擬訂實施全區(qū)知識產權及專利工作規(guī)劃,負責組織開展知識產權與專利管理工作;會同有關部門開展抗震救災管理、實施及防震抗震的宣傳工作;組織開展宣傳科學思想,普及科技知識,指導科技團體開展學術活動等工作。 

  江門市蓬江區(qū)科學技術局加掛江門市蓬江區(qū)知識產權局牌子,江門市蓬江區(qū)科學技術協(xié)會機關職能由區(qū)科學技術局(區(qū)知識產權局)承擔,按其章程運作。 

  行政編制7名。內設3個股室:辦公室、科技股(與知識產權股合署辦公)、科普股。其中:局長1名(兼任區(qū)科學技術學會主席),副局長2名(其中1名副局長兼任區(qū)科學技術協(xié)會副主席,1名副局長兼任知識產權局局長)。下屬事業(yè)單位2個,分別為科技中心和生產力促進中心。業(yè)務指導廣東科炬高新技術創(chuàng)業(yè)園(原火炬創(chuàng)業(yè)園)和蓬江區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)意產業(yè)園。 

  納入部門預算編制有下屬1個事業(yè)單位。 

  (二)人員構成情況 

  蓬江區(qū)科技局編制8人,實有7人,離退休5人。下屬事業(yè)單位編制4人,實有5人。 

  (三)預算年度的主要工作任務 

  做好《珠西智谷》規(guī)劃以及落實措施。認真配合市有關部門做好《珠西智谷》發(fā)展規(guī)劃藍圖相關工作,將《珠西智谷》發(fā)展規(guī)劃納入江門市控制規(guī)劃。協(xié)助江門市火炬高新技術創(chuàng)業(yè)園等申報廣東省民營科技園,爭取落實“三資融合”政策。 

  進行科技招商,推動創(chuàng)新創(chuàng)意產業(yè)發(fā)展。做好火炬創(chuàng)業(yè)園、智薈城、廣東工業(yè)設計城江門基地的招商引智工作,火炬創(chuàng)業(yè)園(含群華分園)入駐企業(yè)180家,智薈城入駐企業(yè)達到30家,廣東工業(yè)設計城江門基地入駐工業(yè)設計企業(yè)達15家。建成群華分園,改造完成中興科技園;加強科技創(chuàng)新服務體系的管理,提升服務水平和服務質量。 

  創(chuàng)新科技與金融對接?;I建科技天使基金;繼續(xù)做好“粵科潤華”的科技風險投資基金管理,積極探討知識產權質押等途徑拓寬科技型企業(yè)的融資渠道;繼續(xù)做好引導區(qū)內企業(yè)申報科技貸款貼息的工作。 

  二、收入預算說明 

  2015年部門收入預算4,494.29萬元,其中:公共財政一般公共預算收入4,493.29萬元,占99.98%;其他收入1萬元,占0.02%。 

  三、支出預算說明 

  (一)支出總體情況 

  2015年部門支出預算5,540.84萬元,包括:科學技術(類)支出5,414.93萬元,占97.73%;社會保障和就業(yè)(類)支出37.62萬元,占0.68%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出1.74萬元,占0.03%;住房保障(類)支出12.77萬元,占0.23%;結轉下年支出73.78萬元,占1.33%。 

  (二)公共財政預算一般公共預算和基金預算支出情況 

  2015年公共財政預算一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共4,493.29萬元。其中: 

  基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)146.45萬元。 

  項目支出預算4,346.84 萬元,主要支出項目有技術研究與開發(fā)支出4,196.95萬元,科學技術普及99.89萬元,其他科學技術支出10萬,科學技術管理事務40萬元。 

  四、“三公”經費預算說明 

  2015年蓬江區(qū)科技局(含下屬單位)用財政撥款數開支的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經費)支出合計18.56萬元。 

  (一)因公出國(境)經費支出0萬元。 

  (二)公務用車購置費支出0萬元。 

  (三)公務用車運行維護費支出5.46萬元,主要是用于保障兩輛公務用車的運行。 

  (四)公務接待費支出13.1 萬元,主要是各類公務接待。 

   “三公”經費預算增減變化的主要原因是:2015年“三公”經費支出預算合計18.56萬元,與上年預算持平。其中: 

  (一)因公出國(境)經費支出預算0萬元,與上年預算數持平。 

  (二)公務用車購置費支出預算0萬元,與上年預算數持平。    

  (三)公務用車運行維護費支出預算5.46萬元,與上年預算數持平。 

  (四)公務接待費支出預算13.1萬元,與上年預算數持平。 

   

   

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