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2017年度江門市蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室預(yù)算公開
發(fā)布時間: 2017-03-10 打印】 【 關(guān)閉

目 錄

 

第一部分 蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科    目)

七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室概況

 

一、主要職責(zé)

    蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室是主管全區(qū)資產(chǎn)工作的職能部門。主要職能:制定全區(qū)資產(chǎn)的規(guī)章制度;組織、協(xié)調(diào)和審核區(qū)屬企業(yè)的轉(zhuǎn)制方案;審核區(qū)屬公有資產(chǎn)的處置方案;編制公有資產(chǎn)收益預(yù)算草案;負(fù)責(zé)區(qū)直資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易活動;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)資產(chǎn)評估工作,并對評估結(jié)果進行核準(zhǔn)和確認(rèn);負(fù)責(zé)區(qū)屬行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)和非經(jīng)營性資產(chǎn)的監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)金融機構(gòu);建立和完善融資擔(dān)保等金融服務(wù)體系。

 

    二、機構(gòu)設(shè)置

  (一)本部門無下屬單位,部門預(yù)算為辦本級預(yù)算。

  (二)本部門人員構(gòu)成情況:蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室行政編制3人,其中:主任(正科級)1名,副主任(副科級)1名,股長(正股長)1名。


第二部分  2017年部門預(yù)算表

   (見附件)

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

    一、部門預(yù)算收支增減變化情況

    2017年本部門收入預(yù)算824.62萬元,比上年增加562.62萬元,增長314.7%,主要原因是新增代支區(qū)直各部門的辦公場地租賃費用;支出預(yù)算824.62萬元,比上年增加562.62萬元,增長314.7%,主要原因是新增代支區(qū)直各部門的辦公場地租賃費用。

    二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

    2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排0萬元,比上年增減少1萬元,下降100%,主要原因是我辦今年無開展有關(guān)公務(wù)接待活動。其中:因公出國(境)費0萬;公務(wù)用車購置及運行費0萬元;公務(wù)接待費0萬元。

    三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

    2017年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排11.05萬元,比上年增加1.05萬元,增長11.05%,主要原因是日常辦公開支增加。其中:辦公費6萬元,印刷費1萬元,水費0.5萬元,咨詢費2萬元,物業(yè)管理費0.4萬元,差旅費1萬元,津貼、補貼費0.15萬元。

    四、政府采購情況

    2017年本部門政府采購安排42.6萬元,其中:服務(wù)類采購預(yù)算42.6萬元。

    五、國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2017年1月1日,本部門無占有使用國有資產(chǎn)情況。

第四部分  名詞解析

    (一)、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。           

    (二)、其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

   (三)、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

   (四)、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   (五)、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   (六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

   (七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

   (八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   (十)上繳上級支出:指下級單位上繳上級的支出。

 

相關(guān)附件: