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2016年江門市蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心部門預(yù)算
發(fā)布時間: 2018-04-08 打印】 【 關(guān)閉

    

    

  第一部分  江門市蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心概況 

  一、主要職責(zé) 

  二、機構(gòu)設(shè)置 

  第二部分  2016年部門預(yù)算表 

  一、收支總體情況表 

  二、收入總體情況表 

  三、支出總體情況表 

  四、財政撥款收支總體情況表 

  五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) 

  六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目) 

  七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目) 

  八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 

  九、政府性基金預(yù)算支出情況表 

  十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 

  十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 

  第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明 

  第四部分  名詞解釋 

  第一部分 江門市蓬江區(qū)就業(yè)服務(wù)中心概況 

    

  一、主要職責(zé) 

  蓬江區(qū)人力資源和社會保障局是主管全區(qū)就業(yè)服務(wù)中心工作的職能部門。主要職能:組織實施并指導(dǎo)全區(qū)就業(yè)管理和服務(wù)工作;負責(zé)鎮(zhèn)(街道)勞動保障管理所的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作;組織實施外來勞動力管理和服務(wù)、就業(yè)指導(dǎo)和勞動保障事務(wù)代理;對區(qū)屬單位興辦的勞動服務(wù)企業(yè)進行指導(dǎo)和服務(wù);編制全區(qū)就業(yè)經(jīng)費的預(yù)算、決算;承擔(dān)全區(qū)就業(yè)服務(wù)信息統(tǒng)計的匯總、上報;掌握全區(qū)城鎮(zhèn)、國有、集體企業(yè)事業(yè)單位技術(shù)工人的資源分布及余缺情況,建立技工交流卡和技工儲存檔案;向各種不同所有制經(jīng)濟形式的企事業(yè)單位提供需求技術(shù)工人的信息,引薦聯(lián)絡(luò),并協(xié)助辦理招聘、借調(diào)或流動手續(xù);為本區(qū)各企事業(yè)單位技術(shù)工人的余缺調(diào)劑溝通渠道,采取多種形式為企業(yè)富余的技術(shù)工人向急需技術(shù)工人的企業(yè)流動牽線搭橋,做好協(xié)調(diào)工作;協(xié)助有技術(shù)專長而又用非所長,造成勞動力技術(shù)資源浪費的各類技術(shù)工人尋找對口行業(yè)、工種,負責(zé)與有關(guān)單位聯(lián)系協(xié)商,辦理招聘、借調(diào)或協(xié)助辦理流動手續(xù);提供技術(shù)工人交流的政策咨詢;加強與各地技術(shù)工人交流服務(wù)組織的聯(lián)系,溝通信息、互通情報、交流經(jīng)驗,建立技術(shù)工人交流信息網(wǎng)絡(luò);開展勞動事務(wù)代理及保管檔案服務(wù)。  

  二、蓬江區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)管理中心納入部門預(yù)算編制事業(yè)單位5個,包括:區(qū)就業(yè)服務(wù)中心、區(qū)就業(yè)訓(xùn)練及職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心、杜阮鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)所、荷塘鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)所、潮連街道人力資源和社會保障服務(wù)所。 

    

      二、機構(gòu)設(shè)置 

  區(qū)勞動就業(yè)管理中心編制人數(shù)37人,實有31人,離退休13 

   

  第二部分  2016年部門預(yù)算表  

   表格詳見附件 

   

  第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明 

   

  一、部門預(yù)算收支增減變化情況 

  2016年本部門收入預(yù)算499.74萬元,比上年減少22.39萬元,下降4.29%,主要原因是機構(gòu)改革,棠下管理所下放管理;支出預(yù)算499.74萬元,比上年減少22.39萬元,下降4.29%,主要原因是機構(gòu)改革,棠下管理所下放管理。 

  二、“三公”經(jīng)費安排情況說明 

  2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排21萬元,比上年減少17.08萬元,下降44.85%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年持平;公務(wù)用車購置及運行費19萬元,比上年減少13.11萬元,下降40.83%,主要原因是從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。;公務(wù)接待費2萬元,比上年減少3.97萬元,下降66.50%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。 

  三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況 

      2016年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排32萬元,2015年以項目形式列支,無法對比。其中:辦公費2萬元,印刷費0萬元,郵電費0萬元,差旅費0萬元,會議費0萬元,福利費0萬元,日常維修費0萬元,專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元,辦公用房水電費0萬元,辦公用房取暖費0萬元,辦公用房物業(yè)管理費0萬元,工會費4萬元,公務(wù)用車運行維護費19萬元,其他商品和服務(wù)支出5萬元等。 

  四、政府采購情況 

      2016年本部門政府采購安排0萬元,其中:貨物類采購預(yù)算0萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。 

  五、國有資產(chǎn)占有使用情況 

  截至2016年12月31日,本部門共有車輛7輛,其中,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛,主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為:車輛126.91萬元,其他固定資產(chǎn)246.85萬元,資產(chǎn)減少294.61萬元。 

    

  第四部分  名詞解釋 

    

  一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。 

  二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。 

  三、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 

  四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

  五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。 

  六、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

  七、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

  八、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

    

    

相關(guān)附件: