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2015年度蓬江區(qū)社會保險基金管理局部門決算公開
發(fā)布時間: 2016-09-29 打印】 【 關閉

目    錄

 

第一部分  江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分  江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局2015年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

第一部分 江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局概況

(一)部門職責

江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局是主管全區(qū)社會保險業(yè)務經辦和基金管理的職能部門。主要職責:

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市和區(qū)有關社會保險方面方針政策、法律法規(guī)和各項管理制度、規(guī)定;

2.負責制定轄區(qū)社會保險基金的征繳規(guī)劃、任務目標;負責執(zhí)行社會保險基金預決算工作;

3.負責轄區(qū)社會保險經辦業(yè)務咨詢、信訪、行政復議、行政訴訟等工作;

4.負責經辦區(qū)直機關、事業(yè)單位、社會團體和轄區(qū)所有企業(yè)、個體工商戶等用人單位的社會保險登記,辦理社會保險登記單位參保人及靈活就業(yè)人員、城鄉(xiāng)居民參保人的社會保險關系的建立(含視同繳費年限審核、建賬)、中斷、轉移、接續(xù)和終止工作,審核和發(fā)放轄區(qū)參保人的各項社會保險待遇;負責轄區(qū)所有企業(yè)退休干部職級補貼和軍轉干部補貼等代發(fā)工作;負責轄區(qū)參保人醫(yī)療保險、工傷保險費用先行支付后的追償工作;

5.負責管理轄區(qū)內參保單位及其參保人社會保險繳費記錄、社會保險業(yè)務檔案和個人賬戶信息資料管理工作及轄區(qū)參保人社會保障卡發(fā)放工作;

6.負責轄區(qū)居民社會保險費的征繳;負責補充醫(yī)療保險和普通門診醫(yī)療費用統(tǒng)籌基金籌集;

7.負責轄區(qū)社會保險數據信息的采集、統(tǒng)計、分析及管理工作;負責編制轄區(qū)各項社會保險基金的年度、季度、月度財務報表;執(zhí)行社會保險基金財務制度和社會保險稽核工作;

8.執(zhí)行社會保險基金統(tǒng)籌和調劑的具體辦法,負責轄區(qū)社會保險基金的管理、存儲、劃撥;

9.負責轄區(qū)所有定點醫(yī)療機構、零售藥店服務協(xié)議的簽訂、協(xié)議管理,負責對轄區(qū)定點醫(yī)療機構、零售藥店進行檢查和考核、考評;

10.負責提出轄區(qū)定點醫(yī)療機構結算定額標準的意見;負責轄區(qū)定點醫(yī)療機構的費用結算工作;負責商業(yè)性保險公司的費用結算工作;

11.負責轄區(qū)參保人普通門診醫(yī)療費用統(tǒng)籌定點醫(yī)療機構選點登記和變更業(yè)務;

12.負責轄區(qū)參保人醫(yī)療保險特定病種門診申請登記和專用證資格審核、年審及發(fā)放業(yè)務;

13.負責轄區(qū)參保人非定點醫(yī)療機構就醫(yī)、個人異地約定醫(yī)療機構申請受理、審批及管理;

14.負責各項社會保險經辦業(yè)務稽核和內審內控工作;

15.負責轄區(qū)社會保險業(yè)務檔案管理工作;

16.擬定社會保險宣傳計劃,開展社會保險宣傳工作;

17.承辦區(qū)人民政府、區(qū)人力資源和社會保障局、市社會保險基金管理局交辦的其他事項。

(二)機構設置

按照部門決算編報要求,納入江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局2015年部門決算編報范圍的單位1個,為局本級,本部門沒有下屬預算單位。

第二部分  江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局2015年部門決算表

(詳見附件)

第三部分 江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局2015年年初結轉和結余15.02萬元,2015年總收入595.31萬元,總支出599.65萬元,2015年年末結轉和結余10.68萬元。具體情況如下:

(一)年度收入總體情況

江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局2015年度總收入595.31萬元,其中本年收入595.31萬元。具體情況如下:

1.財政撥款收入590.43萬元,比上年決算數增加120.45萬元,增長25.63 %。主要原因:一是在編人員工資水平提高;二是社保經辦業(yè)務經費增加。

2.其他收入4.88萬元,比上年決算數減少51.32萬元,下降91.32%。主要原因是取消了代付低收入人群價格補貼。

(二)年度支出總體情況

江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局2015年度總支出599.65萬元,其中本年支出599.65萬元。具體情況如下:

1.社會保障和就業(yè)支出(類)547.01萬元,主要用于社保費征收經費、社保經辦工作經費等項目,比上年決算數增加107.62萬元,增長24.49%,主要原因是增加了社保經辦業(yè)務經費。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)10.41萬元,主要支出項目為在編人員醫(yī)療保險繳費,比上年決算數增加2.6萬元,增長33.29%,主要原因是在編人員人數增加,工資水平提高,繳費標準相應提高。

3.住房保障支出(類)29.3萬元,主要支出項目有住房公積金和購房補貼,比上年決算數增加6.82萬元,增長30.34%,主要原因是在編人員人數增加,住房公積金和購房補貼項目支出增加。

4. 其他支出(類)12.93萬元,主要用于社保經辦工作經費。

二、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(一)2015年度財政撥款收入說明

江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局2015年財政撥款收入合計590.43萬元,其中:一般公共預算財政撥款,比年初預算數增加18.11萬元,增長3.16 %;主要原因:一是在編人員工資水平提高;二是社保經辦業(yè)務經費增加;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與2014年決算數持平,主要原因是沒有政府性基金預算財政撥款收入。

(二)2015年度財政撥款支出說明

江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局2015年度財政撥款支出合計586.73萬元,其中:一般公共預算財政撥款支出,比年初預算數減少0.61萬元,下降0.1%;主要原因是在預算額度內用款;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與2014年決算數持平,主要原因是沒有政府性基金預算財政撥款支出。

分功能科目看,其中:社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)398.98萬元,主要用于在編人員工資福利支出、社保費征收經費和社保經辦工作經費;社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)148.03萬元,主要用于在編人員工資福利支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)10.41萬元,主要用于在編人員醫(yī)療保障繳費;住房保障支出(類)住房改革支出(款)29.30萬元,主要用于在編人員的住房公積金和購房補貼。

三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為8.95萬元,完成預算10萬元的89.5%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的100%;公務用車購置及運行維護費決算為7.95萬元,完成預算8萬元的99.38%;公務接待費支出決算為1萬元,完成預算2萬元的50%。2015年度“三公”經費支出決算少于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。

與上年相比,2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年增加6.47萬元,增長260.89%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,與上年持平;公務用車購置及運行維護費支出決算增加6.64萬元,增長287.45%;公務接待費支出決算增加0.83萬元,增長488.24%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是2015年借用區(qū)人力資源社會保障局公務用車1輛;公務接待費支出增加的主要原因是開展“邑門式”工作交流。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出7.95萬元,占88.83%;公務接待費支出1萬元,占11.17%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局機關1個單位出國團組0個、累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出7.95萬元。其中:公務用車購置支出為0萬元,2015年公務用車購置數0輛;公務用車運行及維護支出7.95萬元,2015年局機關1個單位公務用車保有量為1輛, 2015年借用人社局公務用車1輛,主要用于日常公務活動。

3.公務接待費支出1萬元。主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年,局機關1個單位共接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內接待5次,接待人數共64人。主要包括 “邑門式”服務工作交流。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2015年本部門機關運行經費支出114.24萬元,比上年增加64.45萬元,增長129.44%。主要原因是2015年新增了社保經辦業(yè)務經費項目,經費支出增加。

(二)政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額10.04萬元,其中:政府采購貨物支出10.04萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況說明

截至2015年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛(用于機要通信、應急工作);無單位價值50萬元以上通用設備,無單位價值100萬以上專用設備。

(四)預算績效管理工作開展情況說明

江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局尚未有經費項目納入預算績效管理的經費項目。

第四部分 名詞解釋

為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,格式如下:

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十三、社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款):反映人力資源和社會保障管理事務支出。

十四、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

十五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款):反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

十六、住房保障支出(類)住房改革支出(款)反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

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