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2016年江門市蓬江區(qū)財政局預(yù)算公開
發(fā)布時間: 2016-07-28 打印】 【 關(guān)閉

  目 錄 

   

  第一部分  江門市蓬江區(qū)財政局概況 

  一、主要職責(zé) 

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

  第二部分  2016年部門預(yù)算表 

  一、收支總體情況表 

  二、收入總體情況表 

  三、支出總體情況表 

  四、財政撥款收支總體情況表 

  五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) 

  六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) 

  七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) 

  八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 

  九、政府性基金預(yù)算支出情況表 

  十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 

  十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 

  第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明 

  第四部分  名詞解釋 

  第一部分  江門市蓬江區(qū)財政局概況 

   

  一、主要職責(zé) 

  蓬江區(qū)財政局是主管全區(qū)財政工作的職能部門。主要職能: 

   ?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行和監(jiān)督實(shí)施國家財政、稅收、財務(wù)會計、公有資產(chǎn)管理的方針政策;組織擬定全區(qū)和區(qū)本級財政、公有資產(chǎn)、資產(chǎn)評估、財務(wù)會計等方面的地方性規(guī)章、制度,并監(jiān)督實(shí)施;參與有關(guān)稅收法規(guī)和制度的擬訂。 

   ?。ǘM訂全區(qū)財政發(fā)展戰(zhàn)略、中長期財政規(guī)劃,參與分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策,提出運(yùn)用財稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控、綜合平衡社會財力和推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化的建議,執(zhí)行中央與地方、國家與企業(yè)的分配政策。 

   ?。ㄈ┏袚?dān)本級各項(xiàng)財政收支管理的責(zé)任。代編年度全區(qū)預(yù)決算草案;負(fù)責(zé)編制年度本級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;受區(qū)人民政府委托,向區(qū)人民代表大會報告本級和全區(qū)預(yù)算及其執(zhí)行情況,向區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會報告決算;制定行政事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),審核批復(fù)本級預(yù)算單位的年度預(yù)決算,完善轉(zhuǎn)移支付制度并組織實(shí)施。 

    (四)制定全區(qū)財政和預(yù)算收入計劃,管理和監(jiān)督各項(xiàng)財政收入;擬訂區(qū)對各鎮(zhèn)(街道)財政管理體制并組織實(shí)施。 

   ?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)本級非稅收入及各項(xiàng)政府性基金管理。擬訂彩票管理的實(shí)施辦法,監(jiān)管彩票市場,按規(guī)定管理彩票資金;管理政府債務(wù),防范財政風(fēng)險;管理財政票據(jù),管理財政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會團(tuán)體的非貿(mào)易外匯。 

   ?。┙M織制定本區(qū)國庫管理制度、國庫集中收付制度及財政總預(yù)算會計核算制度,負(fù)責(zé)本級財政資金調(diào)度和財政總預(yù)算會計工作,負(fù)責(zé)本區(qū)政府采購監(jiān)督管理工作,監(jiān)管本級行政事業(yè)單位會計核算工作。 

   ?。ㄆ撸┏袚?dān)本區(qū)公有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作,制定公有資產(chǎn)管理制度,編制公有資產(chǎn)收益預(yù)決算草案,參與公有資產(chǎn)收益管理,指導(dǎo)、監(jiān)督本區(qū)產(chǎn)權(quán)交易活動,承擔(dān)資產(chǎn)評估行業(yè)管理。 

    (八)負(fù)責(zé)本級各項(xiàng)財政專項(xiàng)資金的安排和監(jiān)督管理,編制本級社會保障預(yù)決算草案并組織執(zhí)行,管理本級財政社會保障支出,監(jiān)管社會保障資金,擬訂社會保障資金財務(wù)制度、基本建設(shè)財務(wù)制度、企業(yè)財務(wù)制度和農(nóng)村財務(wù)制度。 

   ?。ň牛﹨⑴c財政性資金項(xiàng)目安排總量研究,組織調(diào)度財政性基本建設(shè)資金,參與審核財政性資金投資項(xiàng)目工程概算,承擔(dān)財政性資金投資項(xiàng)目工程預(yù)算、結(jié)算和竣工財務(wù)決算審核工作,對財政性資金建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施財務(wù)監(jiān)管,負(fù)責(zé)制定代建項(xiàng)目財務(wù)管理制度,參與工程造價管理。 

   ?。ㄊ﹨⑴c農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作,參與編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)計劃及中長期規(guī)劃,承擔(dān)財政性農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金安排及管理等工作。 

    (十一)監(jiān)督檢查財稅等方面法律法規(guī)和政策的執(zhí)行情況,檢查、處理、反映財政收支管理中的重大問題,提出加強(qiáng)財政管理的政策建議,承擔(dān)財政支出績效管理工作。 

   ?。ㄊ┕芾砣珔^(qū)會計工作,負(fù)責(zé)會計從業(yè)人員的資格管理工作,指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村財務(wù)管理工作。 

   ?。ㄊ┏修k區(qū)人民政府和市財政局交辦的其他事項(xiàng)。 

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

 ?。ㄒ唬┍静块T預(yù)算為匯總預(yù)算,包括局本級預(yù)算,下屬單位(江門市蓬江區(qū)財政國庫集中支付中心)的人員和公用經(jīng)費(fèi)。 

 ?。ǘ┍静块T內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:蓬江區(qū)財政局編制人數(shù)38人,實(shí)有36人,離退休11人。 

  第二部分  2016年部門預(yù)算表 

  (見附件)

   

  第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明 

  一、部門預(yù)算收支增減變化情況 

  2016年本部門收入預(yù)算1678.98萬元,比上年增加770.13萬元,增長84.74%,主要原因是新增基建投資委托評審經(jīng)費(fèi)200萬元、財政信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)241萬元、基本支出增加241.33萬元;支出預(yù)算1678.98萬元,比上年增加770.13萬元,增長84.74%,主要原因是新增基建投資委托評審經(jīng)費(fèi)200萬元、財政信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)241萬元、基本支出增加241.33萬元。 

  二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明 

  2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排23.2萬元,比上年減少17.3萬元,下降42.71%,主要原因是進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格控制各種標(biāo)準(zhǔn),減少相關(guān)支出。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)18萬元,比上年減少8.65萬元,下降32.46%,主要原因是嚴(yán)格控制公車使用,減少了相關(guān)費(fèi)用支出;公務(wù)接待費(fèi)5.2萬元,比上年減少8.65萬元,下降62.45%,主要原因是進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn),減少公務(wù)接待支出。 

  三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 

  2016年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排70萬元,比上年減少16萬元,下降18.60%,主要原因是進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格控制各類標(biāo)準(zhǔn),減少相關(guān)支出。其中:辦公費(fèi)15.5萬元,水費(fèi)1.5萬元,電費(fèi)5.5萬元,郵電費(fèi)1.3萬元,維護(hù)費(fèi)11萬元,會議費(fèi)9萬元,培訓(xùn)費(fèi)3萬元,公務(wù)接待費(fèi)5.2萬元,公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元。 

  四、政府采購情況 

  2016年本部門政府采購安排261萬元,其中:貨物類采購預(yù)算241萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算20萬元。 

  五、國有資產(chǎn)占有使用情況 

  截至2016年12月31日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:505.35萬元,分布構(gòu)成情況為:房屋164萬元、通用設(shè)備334.15萬元、專用設(shè)備0.82萬元,家具6.38萬元,主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為:房屋1間、汽車3輛(一般公務(wù)用車3輛)、打印機(jī)、電腦等,資產(chǎn)變動情況為:2016年新增固定資產(chǎn)10.26萬元,無償轉(zhuǎn)移4輛一般公務(wù)用車87.41萬元。 

  六、預(yù)算績效信息公開情況 

  無績效項(xiàng)目 

  第四部分  名詞解釋 

  (一) 一般公共預(yù)算撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。  

    (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。  

    (三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

    (四)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。  

    (五)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

    (六)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

    (七)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

     (八)“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算有關(guān)規(guī)定,是指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位接規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。  

    (九)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

相關(guān)附件: