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2016年度蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)管局決算公開
發(fā)布時間: 2017-09-27 打印】 【 關(guān)閉

目       錄

 

第一部分   江門市蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分   江門市蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分   江門市蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2016年部門決算情況說明

 

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分   江門市蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局概況

(一)部門主要職責(zé)

蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局是主管全區(qū)食品藥品監(jiān)管工作的職能部門。主要職能:1、貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)食品(含食品添加劑、保健食品、酒類食品,下同)安全、藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī)以及區(qū)有關(guān)工作部署,推動建立落實食品藥品安全企業(yè)主體責(zé)任、鎮(zhèn)政府(街道辦事處)履行監(jiān)督管理責(zé)任的機制,建立食品藥品重大信息直報制度,并組織實施和監(jiān)督檢查,著力防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風(fēng)險。2、負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理,組織實施食品安全管理規(guī)范。建立食品安全隱患排查治理機制,貫徹落實國家、省和市食品安全檢查年度計劃、重大整頓治理方案。指導(dǎo)并組織開展食品安全宣傳和信息發(fā)布工作,統(tǒng)一發(fā)布重大食品安全信息;組織開展食品安全專項治理和綜合檢查。3、監(jiān)督實施國家藥典等藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)、分類管理制度。監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范。建立藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測體系,并開展監(jiān)測和處置工作。配合有關(guān)部門實施國家基本藥物制度。負(fù)責(zé)零售藥品、醫(yī)療器械、化妝品行政許可和監(jiān)督管理,組織實施相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)范。4、負(fù)責(zé)制定全區(qū)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度并組織實施,組織查處違法行為。監(jiān)督實施問題產(chǎn)品召回和處置制度。5、負(fù)責(zé)食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè),組織和指導(dǎo)食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作,監(jiān)督事故查處落實情況。6、負(fù)責(zé)放射性藥品、麻醉藥品、醫(yī)療用毒性藥品、精神藥品、藥品類易制毒化學(xué)品等特殊藥品(以下稱特殊藥品)監(jiān)督管理。7、負(fù)責(zé)制定全區(qū)食品藥品安全科技發(fā)展規(guī)劃并組織實施,推動食品藥品監(jiān)督管理信息化建設(shè)。8、監(jiān)測藥品、醫(yī)療器械和保健食品廣告。9、負(fù)責(zé)開展食品藥品安全宣傳工作、 教育培訓(xùn)、對外交流與合作。推進誠信體系建設(shè)。10、指導(dǎo)鎮(zhèn)(街道)食品藥品監(jiān)督管理工作,規(guī)范行政執(zhí)法行為,完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機制。11、 協(xié)助指導(dǎo)藥品和醫(yī)療器械不良反應(yīng)和不良事件監(jiān)測。12、承擔(dān)區(qū)食品安全委員會日常工作,負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào),推動健全協(xié)調(diào)聯(lián)動機制。督促檢查有關(guān)部門和鎮(zhèn)政府(街道辦事處)履行食品藥品安全監(jiān)督管理職責(zé)并負(fù)責(zé)考核評價。13、承辦區(qū)人民政府、區(qū)食品安全委員會和市食品藥品監(jiān)督管理局交辦的其他事項。

(二)機構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求,納入我江門市蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2016年部門決算編報范圍的單位共1個,包括局本級和下屬0個預(yù)算單位(本部門沒有下屬下單位)。

 

第二部分  江門市蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2016年部門決算表

見附表

 

第三部分   江門市蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

江門市蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2016年度總收入1138.52萬元,其中本年收入1060.02萬元。具體情況如下:

1.財政撥款收入1040.00萬元,比上年決算數(shù)增加358.35萬元,增長52.57%。主要原因:上年末在編人數(shù)共25人,本年末在編人數(shù)30人,本年購置快篩快檢車、組建快篩快檢室等投資較大,去年維護借用執(zhí)法執(zhí)勤車2輛,今年維護執(zhí)法執(zhí)勤車4輛,快篩快檢車1輛,租用執(zhí)法執(zhí)勤車2輛。

2.上級補助收入0萬元,與上年持平。

3.事業(yè)收入0萬元,與上年持平。

4.經(jīng)營收入0萬元,與上年持平。

5.其他收入20.02萬元,比上年決算數(shù)增加19.01萬元,增長1885.71 %。主要原因:本年度新增收到區(qū)打私辦劃撥打私經(jīng)費補助11萬,打假辦劃撥打假專項經(jīng)費5萬,2015計生考評扶持金1萬,2015安全生產(chǎn)獎2萬。

(二)年度支出總體情況

江門市蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2016年度總支出1138.52萬元,其中本年支出1088.26萬元。具體情況如下:

1.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出1028.75萬元,主要用于醫(yī)療保障及食品藥品監(jiān)督管理事務(wù),比上年決算數(shù)增加460.6萬元,增長81.07%,主要原因是上年末在編人數(shù)共25人,本年末在編人數(shù)30人,本年購置快篩快檢車、組建快篩快檢室等投資較大,去年維護借用執(zhí)法執(zhí)勤車2輛,今年維護執(zhí)法執(zhí)勤車4輛,快篩快檢車1輛,租用執(zhí)法執(zhí)勤車2輛。

2. 住房保障(類)支出57.51萬元,主要支出項目有住房公積金、住房補貼,比上年決算數(shù)增加27.82萬元,增長93.70%,主要原因是人員增加。

3.其他支出2萬元,比上年決算數(shù)減少14.32萬,減少87.75%。主要原因是強化財務(wù)管理,支出主要以財政撥款為主,其他支出較少。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2016年度財政撥款收入說明

江門市蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2016年度財政撥款收入合計1040.00萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入1040.00萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加100.59萬元,增長10.71 %;主要原因是在編人員增加了5人導(dǎo)致人員經(jīng)費和相關(guān)辦公費用增加,執(zhí)法業(yè)務(wù)需求增加,抽驗項目支出增加等;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,與年初預(yù)算數(shù)一致。

(二)2016年度財政撥款支出說明

江門市蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2016年度財政撥款支出合計1086.26萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出1086.26萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加146.85萬元,增長15.63%;主要原因是上年末在編人數(shù)共25人,本年末在編人數(shù)30人,本年購置快篩快檢車、組建快篩快檢室等投資較大,去年維護借用執(zhí)法執(zhí)勤車2輛,今年維護執(zhí)法執(zhí)勤車4輛,快篩快檢車1輛,租用執(zhí)法執(zhí)勤車2輛;政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,與年初預(yù)算數(shù)一致。

分功能科目看,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)9.22萬元,主要用于行政單位醫(yī)療;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)(款)1019.53萬元;住房保障支出(類)住房改革支出(款)57.51萬元。

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

江門市蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.25萬元,完成預(yù)算9萬元的47.22%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的100%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為2.1萬元,完成預(yù)算3萬元的70%;公務(wù)接待費支出決算為2.15萬元,完成預(yù)算6萬元的35.83%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比,2016年度三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少9.27萬元,減少68.57%。其中:因公出國(境)費支出決算與上年一致公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少5.69萬元,減少73.04%;公務(wù)接待費支出決算減少3.58萬元,減少62.48%。“三公”經(jīng)費支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.1萬元,占49.41%;公務(wù)接待費支出2.15萬元,占50.59%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.1萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元;公務(wù)用車運行及維護支出2.1萬元,2016年局機關(guān)及下屬0個單位公務(wù)用車保有量為5輛,為4輛一般執(zhí)法執(zhí)勤用車和1輛特種專業(yè)技術(shù)用車(食品安全快速檢驗車)主要用于執(zhí)法執(zhí)勤和食品快篩快檢。

3.公務(wù)接待費支出2.15萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年,局機關(guān)及下屬0個單位發(fā)生國內(nèi)接待50次,接待人數(shù)共360人。主要包括食藥監(jiān)系統(tǒng)相關(guān)單位檢查和業(yè)務(wù)交流、區(qū)內(nèi)有關(guān)單位業(yè)務(wù)交流等。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出73.85萬元,比上年增加41.64萬元,增長129.28%。主要原因是:人員增加。

(二)政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額161.55萬元,其中:政府采購貨物支出68.35萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出93.2萬元。授予中小企業(yè)合同金額161.55萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,一般公務(wù)用車0輛(用于機要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛(食品安全快速檢驗車)、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

    1.績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目2個,二級項目0個,共涉及資金420.06萬元,自評覆蓋率達到100%。

組織對“食品藥品監(jiān)督工作經(jīng)費”和“食品藥品安全監(jiān)管經(jīng)費”等2個項目進行了績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出420.06萬元。從評價情況來看,2個項目支出績效情況較為理想,達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo),購置快速檢測車、建設(shè)蓬江快檢分中心,建立“區(qū)-鎮(zhèn)街-村居三級監(jiān)管體系”,全面鋪開食品藥品抽樣抽檢工作等,有效提升了食品藥品監(jiān)管效能。

組織對我局開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預(yù)算支出1086.26萬元。從評價情況來看,各項目支出績效情況較為理想,達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。各項目??顚S?,達到了預(yù)期設(shè)定的目標(biāo),為強化食品藥品監(jiān)管職能提供全面保證,有效推進了食品藥品監(jiān)管體系建設(shè)和強化了監(jiān)管工作。

 

第四部分  名詞解釋

一、  財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

   江門市蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2016年部門決算表(點擊下載)

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