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2015年度江門市工商局蓬江分局部門決算公開
發(fā)布時間: 2017-01-19 打印】 【 關(guān)閉

 

 

 

 

預(yù)算單位部門決算公開模板


目       錄

 

第一部分   江門市工商局蓬江分局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分   江門市工商局蓬江分局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分   江門市工商局蓬江分局2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分   江門市工商局蓬江分局概況

(一)部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)工商行政管理的法律、法規(guī)、方針、政策及地方法規(guī)、規(guī)章和制度;

2.組織管理轄區(qū)工商企業(yè)和從事經(jīng)營活動的單位、個人的登記注冊工作,依法核定注冊單位的名稱,頒布發(fā)有關(guān)證照;查處違反企業(yè)注冊管理法規(guī)的行為;

3.組織實施轄區(qū)各類市場(包括消費品市場、生產(chǎn)資料市場、生產(chǎn)要素市場、文化市場及其他特殊市場)經(jīng)營秩序的規(guī)范管理和監(jiān)督;監(jiān)督管理租賃柜臺經(jīng)營活動、商品展銷會和糧食等重要商品流通秩序;

4.組織監(jiān)督檢查轄區(qū)市場競爭行為,查處壟斷和不正當(dāng)競爭及其他市場交易違法違章交易案件,依法打擊流通領(lǐng)域的走私販私行為和經(jīng)濟違法違章行為;

5.依法保護消費者合法權(quán)益,組織查處侵犯消費者合法權(quán)益案件,組織轄區(qū)市場管理和商標(biāo)管理中的經(jīng)銷摻假及假冒產(chǎn)品行為;

6.組織管理轄區(qū)經(jīng)紀(jì)人、經(jīng)紀(jì)機構(gòu);

7.依法監(jiān)督管理轄區(qū)經(jīng)濟合同,組織查處合同案件,打擊合同欺詐行為;組織管理動產(chǎn)抵押物登記和以企業(yè)廠房等建筑物抵押登記工作;

8.監(jiān)督管理轄區(qū)廣告發(fā)布與廣告經(jīng)營活動,組織查處違法違章廣告;

9.負責(zé)轄區(qū)商標(biāo)管理工作,組織查處商標(biāo)侵權(quán)案件、假冒商標(biāo)案件、商標(biāo)非法代理案件及其他商標(biāo)違法案件,保護注冊商標(biāo)專用權(quán);監(jiān)督管理商標(biāo)印刷;

10.依法組織管理轄區(qū)個體工商戶、個人合伙企業(yè)和個人獨資企業(yè),規(guī)范其經(jīng)營行為,引導(dǎo)個體私營經(jīng)濟健康發(fā)展。

(二)機構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求,納入江門市工商局蓬江分局2015年部門決算編報范圍的單位共1個,即江門市工商局蓬江分局局本級(含7個派出機構(gòu))。本部門沒有下屬單位。

 

第二部分   江門市工商局蓬江分局2015年部門決算表

 

        詳見附表。

 

第三部分   江門市工商局蓬江分局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

江門市工商局蓬江分局2015年度總收入2763.72萬元,其中本年收入2763.72萬元。具體情況如下:

1.財政撥款收入2475.15萬元,比上年決算數(shù)增加147.94萬元,增長6.36%。主要原因:加大了對基本支出經(jīng)費的保障力度。

2.上級補助收入0萬元,與上年一致。

3.事業(yè)收入0萬元,與上年一致。

4.經(jīng)營收入0萬元,與上年一致。

5.其他收入288.57萬元,比上年決算數(shù)增加239.39萬元,增長486.76%。主要原因:得到地方財政大力支持。

(二)年度支出總體情況

江門市工商局蓬江分局2015年度總支出2,807.84萬元,其中本年支出2,807.84萬元。具體情況如下:

1.一般公共服務(wù)(類)支出2774.92萬元,主要用于行政運行2487.27萬元、一般行政管理事務(wù)支出8萬元、執(zhí)法辦案支出11.29萬元、信息化建設(shè)21萬元、其他工商行政管理事務(wù)支出243.36萬元,比上年決算數(shù)增加217.55萬元,增長8.51%,主要原因是2015年人員工資待遇的調(diào)整增加人員支出和2015年項目支出比2014年多造成。

2.社會保障和就業(yè)(類)支出32.91萬元,主要支出項退休人員方面的支出,比上年決算數(shù)增加11.71萬元,增長55.24%,主要原因是經(jīng)費核定的口徑發(fā)生變化,把原來納入行政運行經(jīng)費中的離退休經(jīng)費調(diào)整到該項經(jīng)費來核算。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2015年度財政撥款收入說明

江門市工商局蓬江分局2015年度財政撥款收入合計2,475.15萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入2,475.15萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加147.94 萬元,增長6.36%;主要原因一是年中人員工資福利支出由于政策性調(diào)整增加;二是省財政年中下達辦案經(jīng)費支出。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,與上年一致。

(二)2015年度財政撥款支出說明

江門市工商局蓬江分局2015年度財政撥款支出合計2524.69萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出2524.69萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加391.12萬元,增長18.33%;主要原因一是年中人員工資福利支出由于政策性調(diào)整增加;二是省財政年中下達辦案經(jīng)費支出。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,與上年一致。

分功能科目看,一般公共服務(wù)(類)工商行政管理事務(wù)(款)2487.78萬元,主要用于人員支出、公用支出、執(zhí)法辦案及信息化建設(shè)等方面的支出;一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)4萬元,主要用于緝私辦案方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)32.91萬元,主要用于退休人員方面的支出。

三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

江門市工商局蓬江分局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為45.27萬元,完成預(yù)算50.77萬元的89.17%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0.77萬元的0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為43.68萬元,完成預(yù)算40萬元的109.20%;公務(wù)接待費支出決算為1.59萬元,完成預(yù)算10萬元的15.90%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算節(jié)約。

與上年相比,2015年度三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少30.04萬元,下降39.89%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,與上年一致;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少29.73萬元,下降40.50 %;公務(wù)接待費支出決算減少0.32萬元,下降16.75%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)用車購置及運行維護費開支,全年實際支出比上年有所節(jié)約;公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待費開支,全年實際支出比上年有所節(jié)約。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2015“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出43.68萬元,占96.49%;公務(wù)接待費支出1.59萬元,占2.51%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出 0萬元。全年使用財政撥款安排局機關(guān)出國團組0個、累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出43.68萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛;公務(wù)用車運行及維護支出43.68萬元,2015年局機關(guān)(含7個派出機構(gòu))公務(wù)用車保有量為17輛,主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、執(zhí)法執(zhí)勤。

3.公務(wù)接待費支出1.59萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年,局(含7個派出機構(gòu))共接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待10次,接待人數(shù)共270人。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出258.14萬元,比上年增加187.43萬元,降低165.07%。主要原因是:2015年與2014年經(jīng)費下達口徑不一致。

(二)政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額67.14萬元,其中:政府采購貨物支出67.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額67.14萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額67.14萬元,占政府采購支出總額的100%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日,本部門共有車輛17輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于機要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車16輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

    1.績效管理工作總體情況。

2015年本部門為省垂直管理單位,由廣東省工商局組織對本部門開展績效管理工作,向省財政廳上報績效管理目標(biāo)。根據(jù)省財政預(yù)算管理要求,需對項目經(jīng)費在500萬元以上項目申報績效目標(biāo),本部門沒有相關(guān)達標(biāo)項目。本部門組織對2015年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十四、一般公共服務(wù)支出(類)工商行政管理事務(wù)(款):反映工商行政管理事務(wù)方面的支出。

十五、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

 

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