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2015年江門市蓬江區(qū)司法局部門決算公開
發(fā)布時(shí)間: 2018-04-08 打印】 【 關(guān)閉

                                                    

                                                                                 

    

  第一部分  江門市蓬江區(qū)司法局概況 

  一、 部門職責(zé) 

  二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置 

  第二部分   江門市蓬江區(qū)司法局2015年部門決算表 

  一、收入支出決算總表 

  二、收入決算表 

  三、支出決算表 

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

  第三部分   江門市蓬江區(qū)司法局2015年部門決算情況說明 

    

  第四部分  名詞解釋 

    

    

    

    

  第一部分   江門市蓬江區(qū)司法局概況 

  (一)部門主要職責(zé) 

  江門市蓬江區(qū)司法局的主要職能是基層法律服務(wù)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正工作和刑釋解教人員的安置幫教工作;法制宣傳、普及法律常識、依法治理;律師工作、管理社會法律服務(wù)機(jī)構(gòu);公證業(yè)務(wù)活動;法律援助工作;公職律師事務(wù)所工作等。 

  1、貫徹執(zhí)行中央、省和市有關(guān)司法行政工作的方針政策和法律法規(guī),組織起草有關(guān)地方性司法行政規(guī)范性文件,擬訂全區(qū)司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。 

  2、指導(dǎo)、監(jiān)督、管理基層司法所建設(shè)、基層法律服務(wù)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正工作和刑釋解教人員的安置幫教工作,參與社會治安綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定和協(xié)助開展信訪工作。 

  3、負(fù)責(zé)全區(qū)法制宣傳、普及法律常識及司法行政對外交流工作,參與依法治理和司法協(xié)助工作。 

  4、指導(dǎo)、監(jiān)督和管理公證、律師工作及其業(yè)務(wù)活動,協(xié)助管理社會法律服務(wù)機(jī)構(gòu);監(jiān)督、管理公證機(jī)構(gòu)。 

  5、指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全區(qū)法律援助工作。 

  6、指導(dǎo)、監(jiān)督和管理公職律師事務(wù)所工作。 

  7、負(fù)責(zé)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)、思想政治和人事管理工作。 

  8、依法承擔(dān)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的警用物資工作。 

  9、協(xié)助組織實(shí)施國家司法考試工作。 

  10、承辦區(qū)人民政府和市司法局交辦的其他事項(xiàng)。 

  (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

  按照部門決算編報(bào)要求,納入江門市蓬江區(qū)司法局2015年部部門決算編報(bào)范圍的單位共有2個(gè),包括江門市蓬江區(qū)司法局本級、下屬1個(gè)參公事業(yè)單位江門市蓬江區(qū)公職律師事務(wù)所。 

    

    

  第二部分  江門市蓬江區(qū)司法局2015年部門決算表 

  詳見附件 

    

    

    

  第三部分   江門市蓬江區(qū)司法局2015年部門決算情況說明 

  一、2015年度收入支出決算總體情況說明 

  支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。 

  (一)年度收入總體情況 

  江門市蓬江區(qū)司法局2015年度總收入747.36萬元,其中本年收入747.36萬元。具體情況如下: 

  1.財(cái)政撥款收入735.71萬元,比2014上年決算數(shù)減少85.26萬元,下降85.26%。主要原因:公證處改革,獨(dú)立帳套,收支不再司法局中反映。 

  2.上級補(bǔ)助收入0萬元,與2014上年決算數(shù)持平,沒有增長。 

  3.事業(yè)收入0萬元,與2014上年決算數(shù)持平,沒有增長。 

  4.經(jīng)營收入0萬元,與2014上年決算數(shù)持平,沒有增長。 

  5.其他收入11.65萬元,比2014上年決算數(shù)減少178.39萬元,下降93.87%。主要原因:2014年的公證費(fèi)收入列入局的其他收入中,但從2015年起公證處改革并設(shè)獨(dú)立帳套,公證費(fèi)收入不在局收支中反映。 

  (二)2015年度支出總體情況 

  江門市蓬江區(qū)司法局2015年度總支出759.76萬元,其中本年支出759.76萬元。具體情況如下: 

  1.公共安全支出675.66萬元,主要用于行政運(yùn)行506.99萬元、基層司法業(yè)務(wù)38萬元、普法宣傳15萬元、法律援助110.67萬元、維穩(wěn)律師團(tuán)5萬元,比2014年決算數(shù)增加74.44萬元,增長12.38%,主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和實(shí)有人員增加。 

  2.社會保障和就業(yè)支出24.49萬元,主要支出項(xiàng)目有退休費(fèi)支出,比2014上年決算數(shù)增加1.87萬元,增長8.27%,主要原因是退休費(fèi)增加。 

  3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.9萬元,主要項(xiàng)目為醫(yī)療費(fèi),比2014年增加0.12萬元,增長3.17%,主要原因是人員增加。 

  4.住房保障支出55.71萬元,主要用于住房公積金支出,比2014年上年決算數(shù)增加3.37萬元,增長6.44%,主要原因?yàn)榛鶖?shù)調(diào)整。 

  二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明 

  (一)2015年度財(cái)政撥款收入說明 

  江門市蓬江區(qū)司法局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)735.71萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入735.71萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加192.87萬元,增長35.53 %;主要原因是增加一村(社區(qū))一法律顧問141萬、人員增加等;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加0 萬元,沒有增減變化。 

  (二)2015年度財(cái)政撥款支出說明 

  江門市蓬江區(qū)司法局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 687.38萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出687.38萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加216.92 萬元,增長39.96%;主要原因是主要原因是增加一村(社區(qū))一法律顧問141萬元、人員經(jīng)費(fèi)增加等;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增減0萬元,沒有增減變化 

  分功能科目看,公共安全支出603.29萬元,主要用于行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、基層司法業(yè)務(wù)、普法宣傳、法律援助等;社會保障和就業(yè)支出24.49萬元,主要用于退休人員支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.9萬元,主要用于行政單位醫(yī)療支出;住房保障支出55.71萬元,主要用于住房公積金和維修基金支出。 

  三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 

  江門市蓬江區(qū)司法局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.94萬元,完成預(yù)算14.9萬元的66.71 %。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的 0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.62萬元,完成預(yù)算8.9萬元的63.15 %;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.32萬元,完成預(yù)算6萬元的 72%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 

  與2014上年相比,2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014上年增加1.86萬元,增長23.02%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0 萬元,下降0 %;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加2.01萬元,增長55.68%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.15萬元,下降3.36 %。因公出國(境)費(fèi)支出無增減;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因一是2014年的部分公車維修費(fèi)在2015年才結(jié)算支出;二是多輛公車已達(dá)報(bào)廢年限,油耗和維修費(fèi)支出增加;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是厲行節(jié)約,減少接待支出。 

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 

  2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi) 0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.62萬元,占56.54%;公務(wù)接待費(fèi)支出4.32萬元,占43.46%。具體情況如下: 

  1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)單位出國團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次 

  2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.62萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出5.62萬元,2015年局機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)單位公務(wù)用車保有量為5輛,主要用于加油費(fèi)、車輛維修費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)等。 

  3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.32萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年,局機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)單位共接待國外來訪團(tuán)組0個(gè),來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待41次,接待人數(shù)共503人。主要包括交叉檢查、調(diào)研、驗(yàn)收等公務(wù)活動的業(yè)務(wù)開支。 

  四、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

  2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59.8萬元,比2014上年減少145.96萬元,降低70.93%。主要原因是公證處獨(dú)立分賬,不再納入司法局支出。 

  (二)政府采購支出情況說明 

  2015年本部門政府采購支出總額5.34萬元,其中:政府采購貨物支出5.34萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。 

  (三)國有資產(chǎn)占用情況 

  截至20151231日,本部門共有車輛5輛,其中,一般公務(wù)用車4輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。 

  (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。 

  2015年,本部門共組織對0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價(jià)。 

      1.績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門組織對2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中,一級項(xiàng)目0個(gè),二級項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬元,自評覆蓋率達(dá)到0%。 

  組織0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。 

  組織對0個(gè)部門(單位)開展整體支出績效評價(jià)試點(diǎn),涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。 

  2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果:無。 

  3.重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告:無。 

  4.其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告:無 

    

  第四部分  名詞解釋 

  為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減) 

  一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。 

  二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。 

  三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 

  五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入” “事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

  六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

  七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 

  八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

  九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。 

  十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

  十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。 

  十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

  十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 江門市蓬江區(qū)司法局部門決算表(2015年).xlsx

相關(guān)附件: