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江門市蓬江區(qū)司法局2017年預(yù)算公開
發(fā)布時間: 2018-04-08 打印】 【 關(guān)閉

                

                    目錄 

  第一部分  江門市蓬江區(qū)司法局概況 

  一、

  二、機構(gòu)設(shè)置 

  第二部分  2017年部門預(yù)算表 

  一、收支總體情況表 

  二、收入總體情況表 

  三、支出總體情況表 

  四、財政撥款收支總體情況表 

  五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) 

  六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目) 

  七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目) 

  八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 

  九、政府性基金預(yù)算支出情況表 

  十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 

  十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 

  第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明 

  第四部分  名詞解釋 

  第一部分  江門市蓬江區(qū)司法局概況 

    

  一、主要職責(zé) 

 ?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行中央、省和市有關(guān)司法行政工作的方針政策和法律法規(guī),組織起草有關(guān)地方性司法行政規(guī)范性文件,擬訂全區(qū)司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施。 

 ?。ǘ┲笇?dǎo)、監(jiān)督、管理基層司法所建設(shè)、基層法律服務(wù)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正工作和刑釋解教人員的安置幫教工作,參與社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定和協(xié)助開展信訪工作。 

  (三)負責(zé)全區(qū)法制宣傳、普及法律常識及司法行政對外交流工作,參與依法治理和司法協(xié)助工作。 

  (四)指導(dǎo)、監(jiān)督和管理公證、律師工作及其業(yè)務(wù)活動,協(xié)助管理社會法律服務(wù)機構(gòu);監(jiān)督、管理公證機構(gòu)。 

 ?。ㄎ澹┲笇?dǎo)、監(jiān)督和管理全區(qū)法律援助工作。 

 ?。┲笇?dǎo)、監(jiān)督和管理公職律師事務(wù)所工作。 

  (七)負責(zé)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)、思想政治和人事管理工作。 

  (八) 依法承擔(dān)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的警用物資工作。 

  (九) 協(xié)助組織實施國家司法考試工作。 

 ?。ㄊ┏修k區(qū)人民政府和市司法局交辦的其他事項。 

      二、機構(gòu)設(shè)置 

  (一)本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,包括:蓬江區(qū)司法局本級預(yù)算,以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算,下屬單位具體包括:蓬江區(qū)公律律師事務(wù)所(參公)。 

  江門市蓬江區(qū)司法局內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個:政工辦公室、基層工作管理股、社區(qū)矯正工作股、公證律師管理股、法制宣傳教育股、法律援助處;派出機構(gòu)共9個鎮(zhèn)街的司法所。江門市蓬江區(qū)司法局編制33人,實有33人,離退休4人。下屬事業(yè)單位編制7人,實有4人,離退休0人。 

    

  第二部分  2017年部門預(yù)算表 

    

                                  1 

收支總體情況表 

江門市蓬江區(qū)司法局 

  

  

單位:萬元 

收入項目 

預(yù)算數(shù) 

支出項目 

預(yù)算數(shù) 

一、財政撥款收入 

803.45  

一、基本支出 

703.45  

二、財政專戶管理資金收入 

  

       人員支出 

425.75  

三、上級補助收入 

  

       日常公用支出 

86.10  

四、事業(yè)收入 

  

       對個人和家庭的補助支出 

191.60  

五、附屬單位上繳款收入 

  

  

  

六、其他收入 

  

二、項目支出 

100.00  

本年收入合計 

803.45  

本年支出合計 

803.45  

七、用事業(yè)基金彌補收支差額 

  

結(jié)轉(zhuǎn)下年 

  

八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 

  

  

  

收入合計 

803.45  

支出合計 

803.45  

注:財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 

  

  

2 

收入總體情況表 

江門市蓬江區(qū)司法局 

金額單位:萬元 

收入項目 

預(yù)算數(shù) 

一、財政撥款收入 

803.45  

二、財政專戶管理資金收入 

0.00  

三、上級補助收入 

0.00  

四、事業(yè)收入 

0.00  

五、附屬單位上繳款收入 

0.00  

六、其他收入 

0.00  

  

  

  

  

本年收入合計 

803.45  

七、用事業(yè)基金彌補收支差額 

0.00  

八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 

0.00  

  

  

收入合計 

803.45  

3 

  

支出總體情況表 

江門市蓬江區(qū)司法局 

      

單位:萬元 

功能科目 

功能分類名稱 

合計 

人員經(jīng)費 

公用經(jīng)費 

對個人和家庭補助 

公共專項經(jīng)費 

基金專項經(jīng)費 

提前下達專項經(jīng)費 

0 

合計 

803.45 

425.75 

86.10 

191.60 

100.00 

0.00 

0.00 

20406 

司法 

636.43 

425.75 

86.10 

70.58 

54.00 

0.00 

0.00 

2040601 

行政運行 

582.43 

425.75 

86.10 

70.58 

0.00 

0.00 

0.00 

2040602 

一般行政管理事務(wù) 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2040603 

機關(guān)服務(wù) 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2040604 

基層司法業(yè)務(wù) 

36.00 

0.00 

0.00 

0.00 

36.00 

0.00 

0.00 

2040605 

普法宣傳 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2040606 

律師公證管理 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2040607 

法律援助 

18.00 

0.00 

0.00 

0.00 

18.00 

0.00 

0.00 

2040608 

司法統(tǒng)一考試 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2040609 

仲裁 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2040610 

社區(qū)矯正 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2040611 

司法鑒定 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2040650 

事業(yè)運行 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2040699 

其他司法支出 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

207 

文化體育與傳媒支出 

46.00 

0.00 

0.00 

0.00 

46.00 

0.00 

0.00 

20701 

文化 

46.00 

0.00 

0.00 

0.00 

46.00 

0.00 

0.00 

2070199 

其他文化支出 

46.00 

0.00 

0.00 

0.00 

46.00 

0.00 

0.00 

208 

社會保障和就業(yè)支出 

36.03 

0.00 

0.00 

36.03 

0.00 

0.00 

0.00 

20805 

行政事業(yè)單位離退休 

36.03 

0.00 

0.00 

36.03 

0.00 

0.00 

0.00 

2080501 

歸口管理的行政單位離退休 

36.03 

0.00 

0.00 

36.03 

0.00 

0.00 

0.00 

210 

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 

4.56 

0.00 

0.00 

4.56 

0.00 

0.00 

0.00 

21011 

行政事業(yè)單位醫(yī)療 

4.56 

0.00 

0.00 

4.56 

0.00 

0.00 

0.00 

2101101 

行政單位醫(yī)療 

4.56 

0.00 

0.00 

4.56 

0.00 

0.00 

0.00 

221 

住房保障支出 

80.43 

0.00 

0.00 

80.43 

0.00 

0.00 

0.00 

22102 

住房改革支出 

80.43 

0.00 

0.00 

80.43 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201 

住房公積金 

73.84 

0.00 

0.00 

73.84 

0.00 

0.00 

0.00 

2210203 

購房補貼 

6.59 

0.00 

0.00 

6.59 

0.00 

0.00 

0.00 

    

4 

財政撥款收支總體情況表 

江門市蓬江區(qū)司法局 

  

  

金額單位:萬元 

收入項目 

預(yù)算數(shù) 

預(yù)算支出科目 

預(yù)算數(shù) 

一、財政撥款收入 

803.45  

一、一般公共服務(wù)支出 

0.00  

二、財政專戶管理資金收入 

0.00  

二、外交支出 

0.00  

三、上級補助收入 

0.00  

三、國防支出 

0.00  

四、事業(yè)收入 

0.00  

四、公共安全支出 

636.43  

五、附屬單位上繳款收入 

0.00  

五、教育支出 

0.00  

六、其他收入 

0.00  

六、科學(xué)技術(shù)支出 

0.00  

  

  

七、文化體育與傳媒支出 

46.00  

  

  

八、社會保障和就業(yè)支出 

36.03  

  

  

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 

4.56  

  

  

十、節(jié)能環(huán)保支出 

0.00  

  

  

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 

0.00  

  

  

十二、農(nóng)林水支出 

0.00  

  

  

十三、交通運輸支出 

0.00  

  

  

十四、資源勘探信息等支出 

0.00  

  

  

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 

0.00  

  

  

十六、金融支出 

0.00  

  

  

十七、援助其他地區(qū)支出 

0.00  

  

  

十八、國土海洋氣象等支出 

0.00  

  

  

十九、住房保障支出 

80.43  

  

  

二十、糧油物資儲備支出 

0.00  

  

  

二十一、預(yù)備費 

0.00  

  

  

二十二、其他支出 

0.00  

  

  

二十三、轉(zhuǎn)移性支出 

0.00  

本年收入合計 

803.45  

本年支出合計 

803.45  

七、用事業(yè)基金彌補收支差額 

0.00  

結(jié)轉(zhuǎn)下年 

0.00  

八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 

0.00  

  

  

  

  

  

  

收入合計 

803.45  

支出合計 

803.45  

         

    

    

5 

一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) 

江門市蓬江區(qū)司法局 

  

  

金額單位:萬元 

科目編碼 

科目名稱 

一般公共預(yù)算支出 

小計 

基本支出 

項目支出 

- 

             計 

803.45  

703.45  

100.00  

204 

公共安全支出 

636.43  

582.43  

54.00  

20406 

    司法 

636.43  

582.43  

54.00  

2040601 

        行政運行 

582.43  

582.43  

0.00  

2040604 

        基層司法業(yè)務(wù) 

36.00  

0.00  

36.00  

2040607 

        法律援助 

18.00  

0.00  

18.00  

207 

文化體育與傳媒支出 

46.00  

0.00  

46.00  

20701 

    文化 

46.00  

0.00  

46.00  

2070199 

        其他文化支出 

46.00  

0.00  

46.00  

208 

社會保障和就業(yè)支出 

36.03  

36.03  

0.00  

20805 

    行政事業(yè)單位離退休 

36.03  

36.03  

0.00  

2080501 

        歸口管理的行政單位離退休 

36.03  

36.03  

0.00  

210 

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 

4.56  

4.56  

0.00  

21011 

    行政事業(yè)單位醫(yī)療 

4.56  

4.56  

0.00  

2101101 

        行政單位醫(yī)療 

4.56  

4.56  

0.00  

221 

住房保障支出 

80.43  

80.43  

0.00  

22102 

    住房改革支出 

80.43  

80.43  

0.00  

2210201 

        住房公積金 

73.84  

73.84  

0.00  

2210203 

        購房補貼 

6.59  

6.59  

0.00  

      
       

6 

一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目) 

江門市蓬江區(qū)司法局 

單位:萬元 

科目編碼 

科目名稱 

合計 

- 

             計 

703.45  

301 

工資福利支出 

425.75  

30101 

    基本工資 

100.83  

30102 

    津貼補貼 

288.19  

30103 

    獎金 

31.34  

30104 

    其他社會保障繳費 

1.89  

30106 

    伙食補助費 

3.50  

302 

商品和服務(wù)支出 

79.25  

30201 

    辦公費 

8.00  

30202 

    印刷費 

3.00  

30204 

    手續(xù)費 

0.40  

30205 

    水費 

0.70  

30206 

    電費 

3.50  

30207 

    郵電費 

13.20  

30211 

    差旅費 

6.00  

30213 

    維修()費 

4.00  

30215 

    會議費 

2.00  

30216 

    培訓(xùn)費 

2.00  

30217 

    公務(wù)接待費 

2.50  

30231 

    公務(wù)用車運行維護費 

4.00  

30239 

    其他交通費用 

23.52  

30299 

    其他商品和服務(wù)支出 

6.43  

303 

對個人和家庭的補助 

191.60  

30302 

    退休費 

31.33  

30307 

    醫(yī)療費 

4.56  

30309 

    獎勵金 

11.20  

30311 

    住房公積金 

73.84  

30313 

    購房補貼 

70.67  

310 

其他資本性支出 

6.85  

31002 

    辦公設(shè)備購置 

6.85  

    

    

7 

  
  
  


一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目) 

江門市蓬江區(qū)司法局 

  

單位:萬元 

科目編碼 

科目名稱 

項目支出 

- 

             計 

100.00  

301 

工資福利支出 

54.00  

30199 

    其他工資福利支出 

54.00  

302 

商品和服務(wù)支出 

46.00  

30202 

    印刷費 

8.50  

30299 

    其他商品和服務(wù)支出 

37.50  

    

8 

一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 

江門市蓬江區(qū)司法局 

金額單位:萬元 

       

本年預(yù)算數(shù) 

                        合計 

6.50  

1、因公出國(境)費用 

  

2、公務(wù)接待費 

2.50  

3、公務(wù)用車費 

4.00  

其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 

4.00  

      2)公務(wù)用車購置 

  

注:                                                                            1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出.一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍)(2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設(shè)備、計算機、車輛等)、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費。                                 2 、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。 

    

9 

2017年政府性基金預(yù)算支出情況表 

江門市蓬江區(qū)司法局 

  

金額單位:萬元 

科目編碼 

科目名稱 

本年政府性基金預(yù)算支出 

合計 

基本支出 

項目支出 

    

    

    

10 

2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 

江門市蓬江區(qū)司法局 

      

金額單位:萬元 

支出項目類別(資金使用單位) 

總計 

財政撥款 

財政專戶撥款 

其他資金 

合計 

一般公共預(yù)算 

政府性基金預(yù)算 

國有資本經(jīng)營預(yù)算 

  計 

703.45 

703.45 

703.45 

0.00 

   

人員支出 

617.35 

617.35 

617.35 

0.00 

   

公用 

86.10 

86.10 

86.10 

0.00 

   
           
 

11 

2017年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 

  

江門市蓬江區(qū)司法局 

  

  

  

  

  

  

  

金額單位:萬元 

支出項目類別(資金使用單位) 

總計 

財政撥款 

財政專戶撥款 

其他資金 

績效目標 

合計 

一般公共預(yù)算 

政府性基金預(yù)算 

國有資本經(jīng)營預(yù)算 

             計 

100.00  

100.00  

100.00  

0.00  

  

  

  

  

法律援助專項經(jīng)費 

18.00  

18.00  

18.00  

0.00  

  

  

  

  

社區(qū)矯正專項經(jīng)費 

36.00  

36.00  

36.00  

0.00  

  

  

  

  

人民調(diào)解員經(jīng)費 

20.00  

20.00  

20.00  

0.00  

  

  

  

  

維穩(wěn)律師團專項經(jīng)費 

5.00  

5.00  

5.00  

0.00  

  

  

  

  

普法專項經(jīng)費 

21.00  

21.00  

21.00  

0.00  

  

  

  

  

            
  

                                                   第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明 

    

  一、部門預(yù)算收支增減變化情況 

  2017年本部門收入預(yù)算803.45萬元,比上年增加30.32萬元,增長3.92%,主要原因是實有人數(shù)增加;支出預(yù)算803.45萬元,比上年預(yù)算增加30.32萬元,增長3.92%,主要原因是實有人數(shù)增加。 

  二、“三公”經(jīng)費安排情況說明 

  2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排6.5萬元,比上年減少4.3萬元,下降39.81%,主要原因是厲行節(jié)約,落實中央八項規(guī)定。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運行費4萬元,比上年減少1萬元,下降20%;主要原因是完成公車改革,公車數(shù)量減少,運行費用減少。公務(wù)接待費2.5萬元,比上年減少3.3萬元,下降56%,主要原因是厲行節(jié)約、嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,減少接待次數(shù)等 。 

  三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況 

     2017年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排86.1萬元,比上年預(yù)算增加28.1萬元,增長48.45%,主要是由于實有人數(shù)增加,經(jīng)費支出相應(yīng)增加。其中:辦公費8萬,印刷費3萬,手續(xù)費0.4萬,郵電費13.2萬,差旅費6萬,會議費2萬,日常維修費4萬,專用材料及一般設(shè)備購置費6.85萬,培訓(xùn)費2萬,公務(wù)接待費2.5萬,辦公用房水電費4.2萬,公務(wù)用車運行維護費4萬,其他交通費23.52萬,其他商品和服務(wù)支出6.43萬等。 

  四、政府采購情況 

    2017年本部門政府采購安排6.85萬元,其中:貨物類采購預(yù)算6.85萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。 

  五、國有資產(chǎn)占有使用情況 

  截至20161231日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:392.53萬元,其中房產(chǎn)180萬元、通用設(shè)備191.19萬元、專用設(shè)備6.66萬元、家具14.68萬元。預(yù)計2017年增加設(shè)備6.85萬元。 

  六、預(yù)算績效信息公開情況 

  2017,我局沒有預(yù)算績效工作。 

    

  第四部分  名詞解釋 

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。 

  二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。 

  三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 

  五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

  六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

  七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 

  八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

  九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。 

  十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

  十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。 

  十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

  十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

  十四、公共安全(類)反映政府維護社會公共安全方面的支出。 

  江門市蓬江區(qū)司法局2017年預(yù)算(省版).XLS 

    

相關(guān)附件: