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荷塘鎮(zhèn)2016年財政預算執(zhí)行情況和2017年財政預算草案的報告
發(fā)布時間: 2017-12-19 打印】 【 關閉

 

 

 

 

一、2016年財政預算執(zhí)行情況

2016年鎮(zhèn)財政所始終堅持增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧的工作思路,以保增長、促發(fā)展為主線,以厲行節(jié)約、保運轉、保教育、保民生為重點,財政收支基本平衡,預算執(zhí)行情況良好,較好地完成財政工作任務,保證了黨政機關正常運轉和社會各項事業(yè)健康協(xié)調發(fā)展。

2016年鎮(zhèn)財政收入16220.53萬元,為年初預算的85.31%,2016年鎮(zhèn)財政支出16289.53萬元,為年初預算的85.72%,上年結余69萬,收支相抵平衡。

公共財政預算支出具體如下:

1、一般公共服務支出1037.72萬元;

2、公共安全支出113萬元;

3、教育事業(yè)費支出5248.99萬元;

4、科學技術支出51.5萬元;

5、文化、廣播事業(yè)費支出25萬元;

6、社會保障和就業(yè)支出2208.57萬元;

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1279.48萬元;

8、城市社區(qū)事務支出460萬元;

9、農林水事務支出206.12萬元;

10、資源勘探信息等支出17.55萬元;

11、商業(yè)服務業(yè)等支出0.93萬元;

12、住房保障費用支出1462.92萬元;

13、債務付息支出126.52萬元;

14、債務發(fā)行費用支出23萬元;

15、其他支出50.46萬元;

16、上解支出1597.77萬元;

17、基金支出2380萬元

過去一年,我們圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的重點工作,深化財政體制改革,集中統(tǒng)籌財力,為鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展提供財政保障。主要做好以下工作:

(一) 多措并舉,實現(xiàn)財政收入平穩(wěn)增長

充分發(fā)揮財稅聯(lián)席會議的作用,加強重點稅源動態(tài)管理,培養(yǎng)和挖掘重點稅源稅收收入,促進稅收持續(xù)增長。建立鎮(zhèn)領導聯(lián)系重點企業(yè)制度。加強領導到企業(yè)調研,了解企業(yè)的經營狀況和面臨的困難,努力協(xié)調企業(yè)解決難題,促進企業(yè)正常運轉,提高財稅收入。建立橫向聯(lián)系,抓納稅評估。加強與各級招商部門的銜接,增加招商引資力度,大力吸引外資和社會投資,努力培植新稅源,促進稅收收入持續(xù)增長。二是加強預算支出管理,完善預算支出標準體系,制訂實施會議費、差旅費管理辦法,嚴控“三公”經費支出,節(jié)約財政資金,降低行政運行成本。

(二)突出重點,提升民生保障水平

進一步完善民生保障政策體系,穩(wěn)步推進基本公共服務均等化。一是健全民生政策保障機制,確保公共教育、公共衛(wèi)生、公共文化體育、公共安全、生活保障、就業(yè)保障和醫(yī)療保障等重點民生項目財政資金需求。二是統(tǒng)籌黑臭水體等綜合治理資金,建設綠色生態(tài)環(huán)境。三是確保底線民生和精準扶貧水平有較大提升,推進邑家園實現(xiàn)全覆蓋。2016年全鎮(zhèn)公共財政用于民生支出10338萬元,占一般公共預算支出的83.97%,比上年增長0.55%。

(三)全面改革,健全財政監(jiān)督機制

通過財政改革與財政監(jiān)督相結合工作的全面開展,進一步加快財政監(jiān)督機制建設。一是推進財政改革,全面對鎮(zhèn)屬部門單位實行財務集中核算,完善財政支出管理。加大財政監(jiān)管力度,嚴格執(zhí)行財務支出審批制度。二是進一步推進部門預算編制工作,加強財政監(jiān)管,不斷提高財政資金的使用效益。三是完善行政事業(yè)性收費“收支兩條線”管理,繼續(xù)強化非稅收入管理,不斷提高財政收入質量。

2016年,我鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行總體情況良好,但仍然存在一些值得關注的問題,主要是財政收入增幅回落,可用財力的增長不能滿足經濟社會發(fā)展的需要,財政收入結構還有待進一步優(yōu)化。為此,我們今后將繼續(xù)堅持改革創(chuàng)新,主動適應經濟發(fā)展新常態(tài),不斷提高財政管理能力和服務水平。

二、2017年財政預算草案

2017年我鎮(zhèn)財政預算安排的指導思想是:堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀為指導,全面貫徹黨的十八大和十八屆六中全會精神,深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神,堅持依法理財、積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、確保收支平衡;加強保障和改善民生,增進民生福祉,推進基本公共服務均等化;進一步完善財政體制機制,加大財政統(tǒng)籌力度,改進預算管理,提高預算執(zhí)行效率,完善政府債務管理,提升財政資金績效,確保財政平穩(wěn)運行,全面推進我鎮(zhèn)經濟社會穩(wěn)步向前發(fā)展。

編制2017預算的基本原則:一是全面貫徹落實新《預算法》等財稅法律法規(guī),堅持依法理財,加大財政統(tǒng)籌力度,規(guī)范部門收支行為。二是收入預算的編制堅持實事求是、積極穩(wěn)妥、實施全口徑預算,進一步細化預算,精準編制;支出預算編制堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點的原則,加強財政資金統(tǒng)籌使用。按照“保運轉、保重點、保民生、保維穩(wěn)、保平安”的原則,優(yōu)先保障民生和推進基本公共服務均等化,重點保障“穩(wěn)定、發(fā)展、改革”三大板塊等各項任務落實。三是強化績效評價與預算安排相結合機制,加強預算執(zhí)行監(jiān)督,落實預算編制與執(zhí)行掛鉤機制。

2017年財政預算草案編列如下(按收入可比口徑計算):

(一)2017年鎮(zhèn)財政總收入17516.15萬元,預算按照《預算法》的規(guī)定和“量入為出,收支平衡,略有結余’”的原則,2017鎮(zhèn)財政總支出17466.15萬元,收支相抵結余50萬元。

一般公共預算支出具體如下:

1、一般公共服務支出1875.05萬元,

2、公共安全支出100萬元,

3、教育事業(yè)費支出5493.1萬元,

4、文化、廣播事業(yè)費支出25萬元,

5、社會保障和就業(yè)支出2120.7萬元,

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1500.4萬元,

7、城市社區(qū)事務支出300萬元,

8、農林水事務支出400萬元,

9、住房保障費用支出1425.72萬元,

10、債務付息支出706.18萬元,

11、上解支出1710萬元。

12、基金預算支出1810萬元,為上級財政撥入教育費附加、城市基礎設施配套費及公用事業(yè)附加等專項收入的相對應支出。

(二)國有資本經營預算安排

我鎮(zhèn)國資企業(yè)有兩家,為荷塘鎮(zhèn)經濟實業(yè)總公司及荷塘鎮(zhèn)資產經營公司,2017年國有資本經營預算收入580萬元,國有資本經營預算支出578萬元,收支相抵結余2萬元。

三、量入而出,努力完成2017年財政工作任務

2017年我們面臨的挑戰(zhàn)更大、任務更重,我們將主動適應經濟發(fā)展新常態(tài),繼續(xù)配合促進我鎮(zhèn)的經濟社會發(fā)展,著力改善和保障民生,推進基本公共服務均等化,進一步深化財政改革,促進財政經濟平穩(wěn)增長,確保完成2017年財政預算收支任務。

(一)強化財政統(tǒng)籌,確保完成收入任務。一是合理確定財政收入的預期目標,規(guī)范一般公共預算的收入征管,維護財政運行的良好秩序。二是加強預算執(zhí)行分析,實行財稅聯(lián)席會議制度,加強重點稅源動態(tài)管理,培養(yǎng)和挖掘重點稅源稅收收入,落實財稅扶持政策,促進經濟持續(xù)發(fā)展。

(二)加大民生投入,促進基本公共服務均等化。深入推進實施基本公共服務均等化,堅持民生導向,完善民生保障體系。一是繼續(xù)加大教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、社保、文化體育、 “三農”等社會事業(yè)領域投入。二是落實區(qū)政府十件民生實事資金,圍繞“基本民生、熱點民生和底線民生”,落實保障政策,優(yōu)先保障底線民生支出。

(三)深化財政改革,推進建立現(xiàn)代化財政制度。以實施新《預算法》為突破口,依法行政、依法理財,扎實推進法治財政建設,推進率先基本建立現(xiàn)代化財政制度建設。深化財政預算,實施全口徑預算編制,全面實施權責發(fā)生制政府綜合財務報告制度。繼續(xù)深化政府采購、“收支兩條線”管理等各項改革,進一步加強財政監(jiān)督檢查工作,提高財政科學化、精細化管理水平,確保財政資金合理分配、安全運行、高效使用。

(四)加強財政監(jiān)督,夯實規(guī)范化管理基礎。強化對財政收支活動全過程的監(jiān)督,建立健全財政支出管理制度和支出標準體系,促進財政支出管理規(guī)范化、透明化。建立厲行節(jié)約長效機制,制定和完善公務支出的管理制度,明確預算單位對本部門的預算執(zhí)行結果、預算績效、預算信息和“三公”經費預算公開等工作負責。

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