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江門市蓬江區(qū)2016年預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案的報告

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  江門市蓬江區(qū)2016年預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案的報告 

     ——2017年1月12日 

    江門市蓬江區(qū)財政局局長   廖炳華 

各位代表: 

  我受區(qū)政府委托,向大會報告蓬江區(qū)2016年預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案,請予審議。 

  一、2016年預(yù)算執(zhí)行情況 

  2016年,我區(qū)財政工作緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府打造“濱江新城、珠西智谷、33墟街”等重要決策部署,扎實做好新常態(tài)下財政工作,著力保障財政平穩(wěn)運行和重點支出需求,充分發(fā)揮財政職能作用,促進全區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定,全力支持建設(shè)富裕文明美麗新蓬江。 

   1、2016年全區(qū)一般公共預(yù)算收入223085萬元,為調(diào)整預(yù)算221649萬元的100.65%,比上年增收17855萬元,增長8.7%。全區(qū)一般公共預(yù)算支出306383萬元,為調(diào)整預(yù)算306146萬元的100.08%,比上年增支8169萬元。一般公共預(yù)算收入加上市更庫收入17775萬元、稅收返還及上級補助92783萬元、調(diào)入資金15294萬元和上年結(jié)余4828萬元,減一般公共預(yù)算支出306383萬元、上解支出27138萬元和出口退稅7215萬元,補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5308萬元,收支相抵結(jié)余7721萬元,其中結(jié)轉(zhuǎn)下年7021萬元,凈結(jié)余700萬元。 

  2、2016年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入61508萬元,完成調(diào)整預(yù)算的98.96%,比上年增收56153萬元,加上上級補助收入3578萬元,上年結(jié)余3397萬元,合計68483萬元;全區(qū)政府性基金預(yù)算支出61861萬元,完成調(diào)整預(yù)算的95.75%,比上年增支49316萬元。收支相抵,累計結(jié)余6622萬元。 

  3、2016年全區(qū)地方政府債務(wù)限額為173853萬元,其中一般債務(wù)限額168101萬元,專項債務(wù)限額5752萬元。截至2016年12月31日,地方政府債務(wù)余額為171687萬元,其中一般債務(wù)166206萬元,專項債務(wù)5481萬元。此外,或有債務(wù)余額245599萬元。 

  4、2016年底區(qū)財政專戶結(jié)余561萬元。 

  過去一年,我們圍繞區(qū)委區(qū)政府的重點工作,深化各項財政改革,集中統(tǒng)籌財力,結(jié)合供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展,為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供財政保障。主要做好以下工作: 

 ?。ㄒ唬┒啻氩⑴e,實現(xiàn)財政收入平穩(wěn)增長 

  一是科學制定和下達收入計劃。根據(jù)全年收入目標任務(wù),結(jié)合“營改增”等政策性影響,確定收入計劃并分解下達至各財稅征收部門及鎮(zhèn)街。二是完善財稅部門協(xié)調(diào)機制,加強收入進度預(yù)測與調(diào)控工作,及時掌握、分析收入趨勢與結(jié)構(gòu),積極采取應(yīng)對措施,確保完成全年收入任務(wù)。三是規(guī)范加強非稅收入和政府基金收入管理,利用非稅信息管理系統(tǒng),完善行政事業(yè)性收費“收支兩條線”管理,彌補收入缺口。 

 ?。ǘ┌l(fā)揮職能,實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展 

  緊緊圍繞我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展目標,確保財政扶持資金使用精準發(fā)力,以創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展,支持重大項目建設(shè),促進全區(qū)經(jīng)濟穩(wěn)定增長。一是圍繞“六新六去”,推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,落實支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的財稅政策,引導(dǎo)優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,扶持優(yōu)質(zhì)企業(yè)增資擴產(chǎn)。二是創(chuàng)新財政投融資機制,推進財政扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展投入方式改革,發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)和杠桿作用,探索財政支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金的基金化運作模式。三是進一步規(guī)范和落實財政扶持小微企業(yè)政策,加快小微雙創(chuàng)資金支出進度,確保扶持資金及時撥付到位,加強小微雙創(chuàng)資金使用效益的追蹤和監(jiān)管。 

 ?。ㄈ┩怀鲋攸c,提升民生保障水平 

  進一步完善民生保障政策體系,穩(wěn)步推進基本公共服務(wù)均等化。一是健全民生政策保障機制,確保公共教育、公共衛(wèi)生、公共文化體育、公共安全、生活保障、就業(yè)保障和醫(yī)療保障等重點民生項目財政資金需求。二是統(tǒng)籌黑臭水體等綜合治理資金,建設(shè)綠色生態(tài)環(huán)境。三是確保底線民生和精準扶貧水平有較大提升,推進邑家園實現(xiàn)全覆蓋。2016全區(qū)財政用于民生支出21.36億元,占財政支出的69.7%,比上年增長14.93%。 

 ?。ㄋ模┤娓母?,健全財政監(jiān)督機制 

  通過財政改革與財政監(jiān)督相結(jié)合工作的全面開展,進一步加快財政監(jiān)督機制建設(shè)。一是推進全口徑預(yù)算編制改革,探索建立涵蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算四大預(yù)算體系的中期財政規(guī)劃。二是推進國庫集中支付改革,完善和優(yōu)化資金支付業(yè)務(wù)流程,保障財政資金安全、高效運作,提高科學化精細化水平。 三是推進政府購買服務(wù)改革,科學編制政府購買服務(wù)財政預(yù)算, 健全監(jiān)督體系,制定績效評價機制。四是深化公務(wù)用車改革,穩(wěn)步推進公務(wù)用車改革后車輛置換以及封存車輛拍賣工作,完善公務(wù)用車改革后公務(wù)出行交通補貼管理辦法。五是全面構(gòu)建地方政府債務(wù)監(jiān)管體系,將政府性債務(wù)納入全口徑預(yù)算管理,建立政府債務(wù)風險預(yù)警和應(yīng)急處置機制,有效防范財政風險。 

  2016年我區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行總體情況良好。但仍然存在一些值得關(guān)注的問題,主要是財政收入增幅回落,可用財力的增長不能滿足經(jīng)濟社會發(fā)展的需要,財政收入結(jié)構(gòu)還有待進一步優(yōu)化。今后,我們將繼續(xù)堅持改革創(chuàng)新,主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),不斷提高財政管理能力和服務(wù)水平。 

  二、2017年預(yù)算草案 

 (一)預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和原則 

  2017年我區(qū)財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是:堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀為指導(dǎo),全面貫徹黨的十八大和十八屆六中全會精神,深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神,致力“興業(yè)惠民、治吏簡政”,堅持依法理財、積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧,確保收支平衡;全面貫徹落實區(qū)“1328” 發(fā)展策略,積極發(fā)揮財政引導(dǎo)和杠桿作用,推進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展;加強保障和改善民生,增進民生福祉,推進基本公共服務(wù)均等化;進一步完善財政體制機制,加大財政統(tǒng)籌力度,改進預(yù)算管理,提高預(yù)算執(zhí)行效率,實施中期財政規(guī)劃管理,完善政府債務(wù)管理,提升財政資金績效,確保財政平穩(wěn)運行,全面加快建設(shè)富裕文明美麗新蓬江。 

  編制2017年預(yù)算的基本原則:一是全面貫徹落實新《預(yù)算法》等財稅法律法規(guī),堅持依法理財,加大財政統(tǒng)籌力度,探索建立跨年度預(yù)算平衡機制;實施全口徑預(yù)算,落實預(yù)決算信息公開制度,提高預(yù)算透明度,規(guī)范部門收支行為。二是統(tǒng)籌兼顧、突出重點,按照“壓一般、保運轉(zhuǎn)、保重點、保民生、保維穩(wěn)、保平安”的原則,優(yōu)先保障民生和推進基本公共服務(wù)均等化,重點保障“穩(wěn)定、發(fā)展、改革”三大板塊等各項任務(wù)落實。三是強化績效評價與預(yù)算安排相結(jié)合機制,加強預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督,強化結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)管理,落實預(yù)算編制與執(zhí)行掛鉤機制。四是建立政府債務(wù)償還和風險預(yù)警機制,切實防范和化解財政金融風險。 

  (二)一般公共預(yù)算安排 

  2017年全區(qū)一般公共預(yù)算收入234549萬元,同比增長7.5%,加上市更庫收入18365萬元、上級返還補助減上解后凈額35217萬元、調(diào)入資金12343萬元、上年結(jié)余7721萬元,減出口退稅7215萬元,預(yù)計可支配財力300980萬元。按照《預(yù)算法》規(guī)定和“量入為出,收支平衡”的原則,2017年全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排300980萬元,剔除省市提前下達一次性補助收入安排的支出10202萬元,同比增支15783萬元,同比增長5.74%。其中,鎮(zhèn)街支出95000萬元,同比增支10000萬元,增長11.76%;區(qū)本級支出205980萬元,剔除省市提前下達一次性補助收入安排的支出后增支5783萬元,同比增長3.04%。 

  區(qū)本級支出安排如下: 

  1、一般公共服務(wù)支出29461萬元,剔除新成立部門等一次性開支后,實際同比增長7.63%。 

  2、國防支出442萬元,同比下降12.55%,主要由于武裝部人員減少7人。 

  3、公共安全支出26088萬元,剔除一次性支出后同比增長4.67%。 

  4、教育支出44318萬元,剔除上級提前下達后同比增長8.25%。 

  5、科學技術(shù)支出2648萬元,剔除上級提前下達及一次性支出后同比增長8.55%。 

  6、文化體育與傳媒支出3570萬元,按中央及省文件要求調(diào)整去年科目后同比增長25.81%。 

  7、社會保障和就業(yè)支出30411萬元,剔除上級提前下達后同比增長10.71%。 

  8、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出11314萬元,剔除上級提前下達后同比增長9.09%。 

  9、節(jié)能環(huán)保支出194萬元,剔除上級提前下達后同比增長12.79%。 

  10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出19572萬元,同比下降6.94%,主要是由于部分項目調(diào)整至政府性基金安排支出。 

  11、農(nóng)林水支出8301萬元,剔除堤圍防護費明年免征對應(yīng)支出減少的因素后,同比增長10.11%。 

  12、交通運輸支出1005萬元,同比增長4.99%。 

  13、資源勘探信息等支出1727萬元,剔除一次性支出因素影響后同比增長20.15%。 

  14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1165萬元,剔除提前下達后同比增長42%。 

  15、金融支出268萬元,同比增長55.81%。 

  16、 國土海洋氣象等支出1908萬元,同比增長19.88%。 

  17、住房保障支出6912萬元,同比增長16.57%。 

  18、其他支出16349萬元,剔除一次性增加項目后同比下降1.15%。 

  19、糧油物資儲備支出32萬元,是今年新增項目。 

  20、債務(wù)付息支出295萬元,是今年新增項目。 

  (三)政府性基金預(yù)算安排 

  1、收入安排。政府性基金預(yù)算收入178290萬元。其中,城市公用事業(yè)附加收入2000萬元,國有土地使用權(quán)出讓收入170000萬元,彩票公益金收入1890萬元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入4400萬元。 

  2、支出安排。政府性基金預(yù)算支出178910萬元。其中,社會保障和就業(yè)支出1萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出103585,其他支出2359萬元,債務(wù)付息支出150萬元。 

  3、結(jié)余。基金收支相抵后,加上上年結(jié)余6622萬元,累計結(jié)余6002萬元。 

  (四)國有資本經(jīng)營預(yù)算安排 

  2017年區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入11101萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出11102萬元,加上上年結(jié)余2萬元,收支相抵結(jié)余1萬元。 

  (五)社會保險基金預(yù)算安排 

  2017年社會保險基金預(yù)算收入380055萬元,社會保險基金預(yù)算支出365161萬元。收支相抵后,加上上年結(jié)余,累計結(jié)余245796萬元。 

  (六)地方政府債券安排 

  至2016年底,經(jīng)上級審定的我區(qū)存量置換債券合計為170065萬元,其中,一般債券165938萬元,專項債券4127萬元。預(yù)計2017年我區(qū)將發(fā)行新增一般債券825萬元,為廣珠城際項目。 

  三、攻堅克難,努力完成全年財政預(yù)算任務(wù) 

  2017年我們面臨的挑戰(zhàn)更大、任務(wù)更重,我們將嚴格按照區(qū)委、區(qū)政府工作部署和要求,緊緊圍繞“創(chuàng)新、統(tǒng)籌、全局、細實”八字工作方針,繼續(xù)扎實做好新常態(tài)下財政工作, 著力改善和保障民生,推進基本公共服務(wù)均等化,進一步深化財政改革,促進財政經(jīng)濟平穩(wěn)增長,確保完成2017年財政預(yù)算收支任務(wù)。 

 ?。ㄒ唬娀斦y(tǒng)籌,確保完成收入任務(wù) 

   一是努力消除“營改增”政策性減收影響,針對財政收入下降、企業(yè)稅負增減、稅源轉(zhuǎn)移等問題深入開展“營改增”專題調(diào)研,分析問題如何產(chǎn)生,研究提出應(yīng)對措施。二是實行財稅聯(lián)席會議制度,加強重點稅源動態(tài)管理,重點分析納稅超千萬元企業(yè)分月稅收收入增減對比情況,及時掌握、分析重點稅源變化動向,研究培養(yǎng)和挖掘重點稅源稅收收入措施。三是緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府戰(zhàn)略部署,落實財稅扶持政策,綜合運用小微雙創(chuàng)資金、政府投資基金等財政杠桿,促進經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展,培育新的財稅源。四是強化大財政統(tǒng)籌力度,開拓財政收入新途徑,通過統(tǒng)籌國有資本經(jīng)營收益增加財政收入來源;同時,確保社會保險基金收入的持續(xù)穩(wěn)定增長。 

  (二)轉(zhuǎn)變財政職能,推進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展 

  進一步完善支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的財稅政策,研究和推進“大財政、大國資、大土儲”工作思路各項具體措施的落實,增強經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展新動力。一是創(chuàng)新投融資機制,建立區(qū)級金融控股公司,充分發(fā)揮政府資金的引導(dǎo)作用,促進大項目引進落地、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共服務(wù)平臺建設(shè)和盤活鎮(zhèn)街閑置資產(chǎn),保障產(chǎn)業(yè)園載體和公共建設(shè)項目資金需求,全力撬動經(jīng)濟發(fā)展。二是創(chuàng)新大國資管理,加快理順濱江系國資公司股權(quán)債權(quán)關(guān)系和管理權(quán)限,建立和完善國資運營體系,增加國有資本經(jīng)營收益,確保國有資產(chǎn)保值增值。三是創(chuàng)新公共建設(shè)項目政府投入方式,著力謀劃黑臭水體綜合整治、農(nóng)林水利、三防等PPP項目,特別是黑臭水體綜合整治PPP項目,力爭在2017年底完成項目的落地工作。 

   (三)加大民生投入,促進基本公共服務(wù)均等化 

  深入推進實施基本公共服務(wù)均等化,堅持民生導(dǎo)向,完善民生保障體系。一是切實加大教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、社保、文化體育、就業(yè)、“三農(nóng)”以及交通基礎(chǔ)設(shè)施等社會事業(yè)領(lǐng)域投入,2017年預(yù)算安排教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生等民生支出分別增長8.25%、10.71%、9.09% 。二是落實區(qū)政府十大民生工程資金,圍繞“基本民生、熱點民生和底線民生”,落實保障政策,完善供給機制,優(yōu)先保障底線民生支出。 

 ?。ㄋ模┥罨斦母铮七M建立現(xiàn)代化財政制度 

  以實施新《預(yù)算法》為突破口,依法行政、依法理財,扎實推進法治財政建設(shè),推進率先基本建立現(xiàn)代化財政制度建設(shè)。一是深化預(yù)算管理改革,實施全口徑預(yù)算編制,全面實施權(quán)責發(fā)生制政府綜合財務(wù)報告制度。二是推進中期財政規(guī)劃,結(jié)合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃綱要及國家宏觀調(diào)控政策, 編制三年滾動財政規(guī)劃,統(tǒng)籌財力配置。三是全面實施國庫集中支付改革,對政府全部收入和支出實行國庫集中收付管理,鎮(zhèn)街財政一般公共預(yù)算支出全部納入國庫集中支付。四是改革財政管理體制,理順區(qū)級與濱江新區(qū)(棠下)及各鎮(zhèn)街的財政管理體制,明確財權(quán)事權(quán)范圍,保障區(qū)級與鎮(zhèn)街財政的正常運作。 

   (五)加強財政監(jiān)督,夯實規(guī)范化管理基礎(chǔ) 

  強化對財政收支活動全過程的監(jiān)督,建立健全財政支出管理制度和支出標準體系,促進財政支出管理規(guī)范化、透明化。一是建立厲行節(jié)約長效機制,制定和完善公務(wù)支出的管理制度;明確預(yù)算單位對本部門的預(yù)算執(zhí)行結(jié)果、預(yù)算績效、預(yù)算信息和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開等工作負責。二是加強地方政府性債務(wù)管理,將政府債務(wù)分類納入全口徑預(yù)算管理,建立持續(xù)穩(wěn)定的償還機制,有效防范政府債務(wù)風險。三是繼續(xù)對區(qū)直各預(yù)算單位的帳戶進行全面清理,重點組織核查、盤活沉淀在區(qū)直預(yù)算單位的財政資金。 

  各位代表,新的一年,讓我們在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大的監(jiān)督支持下,改革創(chuàng)新,攻堅克難,努力完成全年財政預(yù)算任務(wù),為加快建設(shè)富裕文明美麗新蓬江作出新的貢獻! 

相關(guān)附件:

(1)2017年蓬江區(qū)一般公共預(yù)算收入表.xlsx
(2)2017年蓬江區(qū)一般公共預(yù)算收支表(按功能分類).xlsx
(3)2017年蓬江區(qū)一般公共預(yù)算支出表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類).XLS
(4)2017年蓬江區(qū)本級一般公共預(yù)算支出表(按功能分類).xlsx
(5)2017年蓬江區(qū)本級一般公共預(yù)算基本支出表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類).xls
(6)2017年蓬江區(qū)本級一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費表.xlsx
(7)2017年蓬江區(qū)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費表.xlsx
(8)2017年蓬江區(qū)一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表(按項目分地區(qū)列示).xlsx
(9)2016年蓬江區(qū)政府一般債務(wù)分地區(qū)余額及限額情況表.xlsx
(10)2017年蓬江區(qū)一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目明細表..xlsx
(11)2016年蓬江區(qū)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行表.xlsx
(12)2016年蓬江區(qū)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行表.xlsx
(13)關(guān)于2017年蓬江區(qū)本級一般公共預(yù)算支出的說明.docx
(14)關(guān)于2017年蓬江區(qū)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費的說明.docx
(15)2017年蓬江區(qū)地方政府性基金收入表.xlsx
(16)2017年蓬江區(qū)本級政府性基金預(yù)算支出表.xlsx
(17)2017年蓬江區(qū)政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表(按項目分地區(qū)列示).xlsx
(18)2016年蓬江區(qū)政府專項債務(wù)分地區(qū)余額及限額情況表.xlsx
(19)2017年蓬江區(qū)地方政府性基預(yù)算支出表.xlsx
(20)2016年蓬江區(qū)地方政府性基金收入表.xlsx
(21)2016年蓬江區(qū)地方政府性基金支出表.xlsx
(22)2017年蓬江區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總表.XLSX
(23)2017年蓬江區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總表.XLSX
(24)江門市蓬江區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算草案(2017年).docx
(25)2017年蓬江區(qū)本級社會保險基金收入預(yù)算表.xlsx
(26)2017年蓬江區(qū)本級社會保險基金支出預(yù)算表.xlsx
(27)江門市蓬江區(qū)2017年社會保險基金預(yù)算基礎(chǔ)資料表(20170104).xlsx
(28)江門市蓬江區(qū)社會保險基金預(yù)算2016年執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案(20170104).DOC
(29)關(guān)于地方政府債務(wù)情況說明.doc

財政預(yù)決算