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2015年度蓬江區(qū)人民政府辦公室部門預算

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目錄

  第一部分部門基本概況
一、部門主要職能
二、部門基本情況
三、預算年度的主要工作任務

  第二部分2015年部門預算說明
一、收入預算情況說明
二、支出預算情況說明
三、“三公”經(jīng)費預算情況說明

  第三部分2015年部門預算表
一、收支預算總表
二、公共財政預算及基金預算撥款基本支出預算表
三、公共財政預算及基金預算撥款項目支出預算表
四、“三公”經(jīng)費預算情況統(tǒng)計表

  
第一部分部門基本概況

  一、部門主要職能
 ?。ㄒ唬﹨f(xié)助區(qū)委、區(qū)政府領導檢查督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和區(qū)政府直屬各單位貫徹落實國務院、省政府、市政府和區(qū)政府的各項政策、法規(guī)、規(guī)章及工作部署。
 ?。ǘ┚o緊圍繞區(qū)政府各個時期的中心任務和工作重點,超前開展調查研究,科學地進行綜合分析,主動提出建議,協(xié)助擬訂有關政策措施。
  (三)協(xié)助區(qū)政府領導協(xié)調區(qū)政府各部門之間、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道之間以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道與區(qū)政府各部門之間的工作。
 ?。ㄋ模┴撠焻^(qū)政府日常文書處理,區(qū)政府各種會議事務和區(qū)政府、區(qū)政府領導重要活動的組織安排。
  (五)負責或參與起草區(qū)政府的重要文件和區(qū)政府領導的重要講話、報告。
 ?。┴撠熖幚砩锨橄逻_、下情上報工作,及時采編各類信息,全面反映全區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展動態(tài),為區(qū)政府領導決策服務。
  (七)辦理人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案;指導全區(qū)政府系統(tǒng)辦理人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案工作;負責處理人民群眾來信來訪中的有關問題。
 ?。ò耍┳龊脜^(qū)領導外出、下基層、來賓接待等服務工作。
 ?。ň牛w口管理區(qū)法制局、區(qū)保密機要辦、區(qū)信息督查辦、區(qū)應急辦、區(qū)打私辦。
 ?。ㄊ┺k理上級政府和區(qū)政府領導交辦的其他工作。
  二、部門基本情況
  蓬江區(qū)人民政府辦公室編制人數(shù)70人,實有70人,離退休16人。
  三、預算年度的主要工作任務
  區(qū)政府辦公室要緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作,積極履行統(tǒng)籌協(xié)調職能,充分發(fā)揮中心樞紐作用;積極履行督辦落實職能,強化重點工作和重大項目督辦,積極推進督查工作服務全局力度,以強化督導調研,促進參謀助手作用有效發(fā)揮為著力點,突出重點,統(tǒng)籌全面,強化措施,狠抓落實,真正把辦公室打造成開拓創(chuàng)新、精明強干、勤政務實的第一陣容;全面落實保密工作各項任務,狠抓落實保密措施,嚴防泄密、失密事件發(fā)生;全面推進依法行政,以建設法治政府為目標;繼續(xù)保持反走私高壓態(tài)勢,深入抓好打擊走私聯(lián)合行動和專項斗爭;以人為本,安全第一,不斷健全和完善應急預案體系,建立健全應急保障長效機制,深入開展應急科普宣傳。
第二部分2015年部門預算說明

  一、2015年收入預算情況說明
  蓬江區(qū)人民政府辦公室收入預算2407.21萬元,其中:公共財政預算收入2407.21萬元。上年結轉結余107萬元。
  二、2015年支出預算情況說明
 ?。ㄒ唬┲С隹傮w情況
  蓬江區(qū)人民政府辦公室(含下屬單位)支出預算2514.21萬元。按支出預算的功能分類,包括:一般公共服務支出2223.54萬元,公共安全支出9.62萬元,社會保障和就業(yè)支出142.44萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.28萬元,住房保障(類)支出127.33萬元。(按收支預算總表的類級支出科目填列,可根據(jù)本部門實際情況增減)
 ?。ǘ┕藏斦A算和基金預算支出情況
  蓬江區(qū)人民政府辦公室公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共2407.21萬元。其中:
  基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)1486.65萬元。
  項目支出預算920.56萬元,主要支出項目有區(qū)府辦輔助人員經(jīng)費64.82萬元,重大活動專項650萬元,消化遺留開支98萬元,信息督查室經(jīng)費10萬元,保密機要專項5萬元,保密輔助人員經(jīng)費4.62萬元,區(qū)應急辦、值班室配套經(jīng)費12.89萬元,應急辦輔助人員經(jīng)費12.6萬元,法制局行政復議經(jīng)費7.1萬元,法制局輔助人員經(jīng)費7萬元,反走私配套經(jīng)費3萬元,打私辦輔助人員經(jīng)費12萬元,三舊辦專項建設經(jīng)費15萬元,蓬江區(qū)行政服務中心經(jīng)費12萬元,政策性農村住房保險保費6.53萬元。
  三、“三公”經(jīng)費預算情況說明
  蓬江區(qū)人民政府辦公室用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計70萬元。
 ?。ㄒ唬┕珓沼密囘\行維護費支出40萬元,主要是用于保障14輛公務用車的運行。
 ?。ǘ┕珓战哟M支出30萬元。

  第三部分2015年蓬江區(qū)人民政府辦公室部門預算表

表一2015年收支預算總表(含下屬單位)


單位名稱:江門市蓬江區(qū)政府辦

金額單位:萬元

 

收入項目

預算數(shù)

預算支出科目

預算數(shù)

一、財政撥款收入

2407.21

一般公共服務支出(類級科目)

2223.54

二、財政專戶管理資金收入

 

 

 

三、上級補助收入

 

二、社會保障和就業(yè)支出

142.44

四、事業(yè)收入

 

行政事業(yè)單位離退休

 

五、附屬單位上繳款收入

 

三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

11.28

六、其他收入

 

醫(yī)療保障

 

 

 

四、住房保障支出

127.33

 

 

住房改革支出

 

 

 

五、公共安全

9.62

 

 

 

 

本年收入合計

2,407.21

本年支出合計

2,514.21

七、用事業(yè)基金彌補收支差額

 

結轉下年

 

八、上年結轉和結余

107

 

 

收入合計

2,514.21

支出合計

2,514.21


表二2015年公共財政預算及基金預算撥款基本支出預算表(含下屬單位)


單位名稱:

江門市蓬江區(qū)政府辦

 

金額單位:萬元

科目編碼

預算科目

合計

公共財政預算撥款

基金預算
           撥款

 

合計

1,486.65

1,486.65

 

201

一般公共服務支出(類級科目)

1,205.60

1,205.60

 

20101

政府辦公廳(室)及相關機構事務

434.00

434.00

 

2010101

行政運行

434.00

434.00

 

20131

   黨委辦公廳(室)及相關機構事務

771.6

771.60

 

2013101

       行政運行

771.6

771.60

 

208

社會保障和就業(yè)支出

142.44

142.44

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

142.44

142.44

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

142.44

142.44

 

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

11.28

11.28

 

21005

醫(yī)療保障

11.28

11.28

 

2100501

行政單位醫(yī)療

11.28

11.28

 

221

住房保障支出

127.33

127.33

 

22102

住房改革支出

127.33

127.33

 

2210201

住房公積金

120.46

120.46

 

2210203

購房補貼

6.87

6.87

 


表三2015年公共財政預算及基金預算撥款項目支出預算表(含下屬單位)


單位名稱:

蓬江區(qū)政府辦

 

金額單位:萬元

科目編碼

預算科目

合計

公共財政預算撥款

基金預算
           撥款

 

合計

920.56

920.56

 

201

一般公共服務支出(類級科目)

910.94

910.94

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

907.94

907.94

 

2010302

一般行政管理事務

804.42

804.42

 

2010307

法制建設

7.10

7.10

 

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務

96.42

96.42

 

20109

海關事務

3.00

3.00

 

2010905

緝私辦案

3.00

3.00

 

204

公共安全支出

9.62

9.62

 

20409

國家保密

9.62

9.62

 

2040902

一般行政管理事務

5.00

5.00

 

2040999

其他國家保密支出

4.62

4.62

 

 

 

 

 

 


表四2015年“三公”經(jīng)費預算情況統(tǒng)計表(含下屬單位)

單位名稱:蓬江區(qū)政府辦

金額單位:萬元

     

本年預算數(shù)

合計

70

1、因公出國(境)費用

 

2、公務接待費

30.00

3、公務用車費

40.00

其中:(1)公務用車運行維護費

40.00

      (2)公務用車購置

 

    注:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
               (1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
               (2)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
               (3)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。


 


相關附件:

財政預決算