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2015年度蓬江區(qū)檔案局部門預算

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目    錄

  第一部分  部門基本概況
一、部門主要職能
二、部門基本情況
三、預算年度的主要工作任務

  第二部分  2015年部門預算說明
一、收入預算情況說明
二、支出預算情況說明
三、“三公”經費預算情況說明

  第三部分   2015年部門預算表
一、收支預算總表
二、公共財政預算及基金預算撥款基本支出預算表
三、公共財政預算及基金預算撥款項目支出預算表
四、“三公”經費預算情況統(tǒng)計表

  
第一部分 部門基本概況

  一、部門主要職能
  負責《檔案法》執(zhí)法工作;負責制訂并組織實施全區(qū)檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及業(yè)務規(guī)范;監(jiān)督、指導本區(qū)各機關、團體、企事業(yè)單位和其他組織的檔案工作;收集和接收本區(qū)范圍內各機關、團體、企事業(yè)單位和其他組織按規(guī)定移交進館的檔案,對所保存的檔案進行科學的整理和保管,并做好檔案利用服務工作;建立電子文檔數據中心,實現檔案信息化;建設檔案信息網站,運用信息和網絡技術向社會公眾提供檔案信息資源;開展公開現行文件查詢服務工作;公布開放檔案,編輯出版檔案史料及信息,參與本市史志的編修工作;開發(fā)檔案信息資源,為領導決策和各項工作服務;負責地方志、年鑒和區(qū)委、區(qū)人民政府及區(qū)委(區(qū)人民政府)辦公室文件資料的歸檔工作;承辦區(qū)委、區(qū)人民政府及區(qū)委(區(qū)人民政府)辦公室交辦的其他事項。
  二、部門基本情況
  蓬江區(qū)檔案局編制人數5人,實有2人。
  三、預算年度的主要工作任務
  完成檔案館庫房配置工程建設及檔案基本建設事務工作。


  第二部分  2015年部門預算說明

  一、2015年收入預算情況說明
  蓬江區(qū)檔案局收入預算227.41萬元,其中:公共財政預算收入227.41萬元。
  二、2015年支出預算情況說明
 ?。ㄒ唬┲С隹傮w情況
  蓬江區(qū)檔案局(含下屬單位)支出預算227.41萬元。按支出預算的功能分類,包括:一般公共服務支出227.41萬元。
 ?。ǘ┕藏斦A算和基金預算支出情況
  蓬江區(qū)檔案局公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共227.41萬元。其中:
  基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)12萬元。
  項目支出預算215.41 萬元,主要支出項目有檔案局輔助人員經費1.6萬元,地方志5萬元,地志輔助人員經費16.8萬元,檔案館庫房配置資金192.01萬元。
  三、“三公”經費預算情況說明
  蓬江區(qū)檔案局用財政撥款數開支的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經費)支出合計2萬元。其中公務接待費支出2萬元。


   第三部分    2015年蓬江區(qū)檔案局部門預算表

表一 2015年收支預算總表(含下屬單位)


單位名稱:蓬江區(qū)檔案局

 

金額單位:萬元

收入項目

預算數

預算支出科目

預算數

一、財政撥款收入

227.41

一般公共服務支出(類級科目)

227.41

二、財政專戶管理資金收入

 

 

 

三、上級補助收入

 

二、社會保障和就業(yè)支出

 

四、事業(yè)收入

 

行政事業(yè)單位離退休

 

五、附屬單位上繳款收入

 

三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

 

六、其他收入

 

醫(yī)療保障

 

 

 

四、住房保障支出

 

 

 

住房改革支出

 

 

 

五、公共安全

 

 

 

 

 

本年收入合計

227.41

本年支出合計

227.41

七、用事業(yè)基金彌補收支差額

 

結轉下年

 

八、上年結轉和結余

 

 

 

收入合計

227.41

支出合計

227.41


表二 2015年公共財政預算及基金預算撥款基本支出預算表(含下屬單位)


單位名稱:

蓬江區(qū)檔案局

 

金額單位:萬元

科目編碼

預算科目

合計

公共財政預算撥款

基金預算
           撥款

 

合計

12.00

12.00

 

201

一般公共服務支出(類級科目)

12.00

12.00

 

20126

檔案事務

12.00

12.00

 

2012601

行政運行

12.00

12.00

 


表三 2015年公共財政預算及基金預算撥款項目支出預算表(含下屬單位)

單位名稱:

蓬江區(qū)檔案局

 

金額單位:萬元

科目編碼

預算科目

合計

公共財政預算撥款

基金預算
           撥款

 

合計

215.41

215.41

 

201

一般公共服務支出(類級科目)

215.41

215.41

 

20126

檔案事務

215.41

215.41

 

2012602

一般行政管理事務

215.41

215.41

 


表四 2015年 “三公”經費預算情況統(tǒng)計表(含下屬單位)

單位名稱:蓬江區(qū)檔案局

金額單位:萬元

     

本年預算數

合計

2

1、因公出國(境)費用

 

2、公務接待費

2.00

3、公務用車費

 

其中:(1)公務用車運行維護費

 

      (2)公務用車購置

 

    注:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
               (1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
               (2)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
               (3)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

 

相關附件:

財政預決算